你好,之前做了5票,收入0.78和有发票的0.28,是这个意思吗?
请问老师如果采购商品再销售,销项发票已经开出去了,采购发票还没开进来,但现在有一个问题,商品数量增加了,供应商不再另收费,但我们销售出去的也不能变更了。现在供应商在确认开票时数量的问题,他们要按实际发给我们的数量,我想让按照原来的我们销售出去的数量,这样进销对应。但他们不愿意?请问老师这种情况怎么处理?我的进来的数量多了和合同清单也不一致
请教一下老师,我们的关联供应商在公司成立的时候赞助过我们一笔钱,然后现在他要我们提供一台设备免费给他的下级代理商,这个代理商先给我们5万块钱,设备发过去,如果年终代理商完成了关联供应商的销售额后,我们是需要退还5万块给这个代理商的,请老师帮我理一下这个账怎么做,票怎么开?谢谢
老师,建筑施工企业,2022年1月份从供应商那里购买材料并且支付了款项,供应商给我们开具了13%的材料专票。本月(也就是今天)我要抵扣勾选时,发现有两笔发票,在增值税认证平台上没出来。这是哪个环节出问题了?怎么操作?
请问:供应商上月开了发票内容为护照阅读器2台14800元,现在说开错了,换成1台14800元,但是上月我们已经销售了2台,现在库存等于缺一台,那我从其它供应商处再买入1台6400元,这样子数量补上了,但是金额多出来怎么处理?
老师,供应商21年开的专票我已经进账抵扣了,对方又开了红字发票来,我这边没做处理,T3没有比对出来,但是抵扣平台有记录,我是补在今年,还是要更正去年的增值税申报表
【单选】6.甲公司为增值税一般纳税人,23年12月20号购入需要安装的设备一台,取得增值税专用发票注明的价款为3000万元,增值税税款为390万元。那当日开始安装,支付安装人员工资10万元,耗用账面价值90万元、公允价值100万元的产品一批,该产品适用的增值税税率为13%。23年12月31日,该设备达到预定可使用状态,那预计使用年限为10年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧,甲公司2024年应计提的折旧金额为( )。
郭老师,发行的债务性工具,是什么意思,发行时产生的费用,计什么科目,冲减应计利息时怎么做账
董老师 在线吗?想咨询您~
老师说,同事出差了,报销车费,住宿费,伙食费发票少了,怎么做账呢?要求补别的发票吗?能做费用吗?
老师,我们公司是供应链企业,给大学食堂配送蔬菜和肉的。我们这家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板买了两辆冷藏车,不过是落户在了我们集团其中一家分公司名下。因为实际是我们这家子公司老板出的钱,也实际是我们在使用,所以我们跟落户的那家分公司签了租车协议。今年这两辆冷藏车要支付保险费和车辆年检费,我们公司是用老板的私卡转钱到集团的法人私卡上,由法人又转到落户的那家公司来支付保险费和车辆年检费的。请问我这边内账该怎么做账?
我们公司因为诉讼案件被司法扣划了70万,但是现在这个钱没有付到对方公司,只是冻结了。要怎么做账务处理
为什么带开劳务发票税点是2.3%,个人给小规模开发票要收20%个人所得税,能给讲一下吗
老师,如果是公司没有出差外地的业务,但是开票到公司的住宿票我能入账吗
老师,请问公司购买了手机送客户,这个业务我能不能把手机作为我们某项目使用的设备,去做固定资产折旧扣除?如果按固定资产折旧做扣除会有风险吗
老师,我想问下今年有说股东无偿借款给公司,股东反而要交更多税吗?没有收利息收入也是不行吗?
都有票,就是销售出去时0.28台的按1台开销售发票了
你好,也就是你发票上面的数量是1。如果是的话,之前的这个1的发票红冲再重新开。
是的,进账发票0.28.销项发票1.还跨年了
你好没关系 可以红冲 和跨月的一样的
怎么红冲,这边请的外面的代账的财务,上午问了她说之前的账不管了,现在来过来的0.78台,开出去就按1台开
你好,借应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数。这个是红冲的。 然后你再开出去,借,应收账款,银行存款, 贷主营业务收入 应交税费。
会影响增值税吗
你好,你红冲之前的再开正确的,你只需要交差额的那一部分,就是0.78的。
上年9月底开出的发票,还能冲吗,有没有其他影响,冲了之后购买方那边是不是也得调账?
今天 调账呀,应收账款负数那个不就是吗?
红冲之后进项税要转出,意思是这个月转出吗,还是上年的要转出
供应商给你开的是正确的,不用转出。你们开错了,不是吗?你说销售开单,按照一整台开出去。
之前的不用管,你开错了的,你销售方开错了,你红冲收入。
是的,拿如果我是购买方呢,要做进项税转出吗
对的是的。之前认证了,需要进项转出。然后对方给你重新开了,你再重新认证就行。
但是设备做了折旧了
好,折旧和你发票上面的金额不一致的,红冲一致的话就不用调整了。
红冲一致,但是红冲完之后不是得重新按0.28台开吗,之前折旧的是1台呢
你好,那你的折旧金额也就不对呀,需要调整。