你好,之前做了5票,收入0.78和有发票的0.28,是这个意思吗?
请问老师如果采购商品再销售,销项发票已经开出去了,采购发票还没开进来,但现在有一个问题,商品数量增加了,供应商不再另收费,但我们销售出去的也不能变更了。现在供应商在确认开票时数量的问题,他们要按实际发给我们的数量,我想让按照原来的我们销售出去的数量,这样进销对应。但他们不愿意?请问老师这种情况怎么处理?我的进来的数量多了和合同清单也不一致
请教一下老师,我们的关联供应商在公司成立的时候赞助过我们一笔钱,然后现在他要我们提供一台设备免费给他的下级代理商,这个代理商先给我们5万块钱,设备发过去,如果年终代理商完成了关联供应商的销售额后,我们是需要退还5万块给这个代理商的,请老师帮我理一下这个账怎么做,票怎么开?谢谢
老师,建筑施工企业,2022年1月份从供应商那里购买材料并且支付了款项,供应商给我们开具了13%的材料专票。本月(也就是今天)我要抵扣勾选时,发现有两笔发票,在增值税认证平台上没出来。这是哪个环节出问题了?怎么操作?
请问:供应商上月开了发票内容为护照阅读器2台14800元,现在说开错了,换成1台14800元,但是上月我们已经销售了2台,现在库存等于缺一台,那我从其它供应商处再买入1台6400元,这样子数量补上了,但是金额多出来怎么处理?
老师,供应商21年开的专票我已经进账抵扣了,对方又开了红字发票来,我这边没做处理,T3没有比对出来,但是抵扣平台有记录,我是补在今年,还是要更正去年的增值税申报表
自己成立公司,然后在抖音上卖货,这个是不是把收入提现,当月提现,下个月报税
公司新开通社保,社保缴费基数怎么确定是多少
老师,假设境内公司(A和B合伙各50%购买设备100万),以买卖合同出口到境外子公司运营,设备款100万已经打回国内,如果产生利润20万。(这利润20万分配是在境外子公司直接给合伙人A和B,还是将利润20万先转回国内再分配,还是以上2个都不合理?)
老师,请问什么情况下用到暂估
印花税 季报也么做分录 影响利润表吗
老师,请问员工报销先自己垫付的款项,在现金流量表中体现在哪里呢?
老师,想问一下,12月暂估成本200万,次年1月份实际收到发票150万,1月做了分录是红冲200万那笔,再做了一笔150万的成本,汇算清缴时也调增了50万,那这50万还需要怎么做账吗?
老师,去年我们驾校买了6台旧车6000块钱,当时没入固定资产,今年卖出做营业外收入还是其他业务收入比较好,因为记入营业外收入增值税和所得税会显示收入不一样,这个到底做什么会计科目比较好呢
老师,我们是二房东在房东那里租了五十几个门面并开了发票给我们,然后我们出租门面大概三十来家,这样我们开出去的发票销项一直都会比取得的进项发票要少,导致现在还有好多留底请问这样会有风险吗?
怎么快速核对一年半的财务单据确定是否有票,有无合同?有没有快速简单方法,因为之前财务留下账务无人交接,现在要我确认哪些是没票的没合同的
都有票,就是销售出去时0.28台的按1台开销售发票了
你好,也就是你发票上面的数量是1。如果是的话,之前的这个1的发票红冲再重新开。
是的,进账发票0.28.销项发票1.还跨年了
你好没关系 可以红冲 和跨月的一样的
怎么红冲,这边请的外面的代账的财务,上午问了她说之前的账不管了,现在来过来的0.78台,开出去就按1台开
你好,借应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数。这个是红冲的。 然后你再开出去,借,应收账款,银行存款, 贷主营业务收入 应交税费。
会影响增值税吗
你好,你红冲之前的再开正确的,你只需要交差额的那一部分,就是0.78的。
上年9月底开出的发票,还能冲吗,有没有其他影响,冲了之后购买方那边是不是也得调账?
今天 调账呀,应收账款负数那个不就是吗?
红冲之后进项税要转出,意思是这个月转出吗,还是上年的要转出
供应商给你开的是正确的,不用转出。你们开错了,不是吗?你说销售开单,按照一整台开出去。
之前的不用管,你开错了的,你销售方开错了,你红冲收入。
是的,拿如果我是购买方呢,要做进项税转出吗
对的是的。之前认证了,需要进项转出。然后对方给你重新开了,你再重新认证就行。
但是设备做了折旧了
好,折旧和你发票上面的金额不一致的,红冲一致的话就不用调整了。
红冲一致,但是红冲完之后不是得重新按0.28台开吗,之前折旧的是1台呢
你好,那你的折旧金额也就不对呀,需要调整。