车辆的保险报销不了, 加油费、通行费、停车费可以。

老师,我们公司和员工签订私车公用协议,约定车辆的保养保险费都由公司承担可以吗?签订协议后私车公用的油费,违章费我们是以补助形式发放合规还是实报实销形式合规呢?如果补助形式是不是必须合并工资报个税,但不用个人提供发票对吧?
老师公司和员工签订私车公用协议,租赁协议,个人在税务局代开4000元租赁发票给我们,那这个个人所产生的油费不管金额多少都可以报销吗,还有发生车辆维修费用也可以报销吗
老师好,请问我们公司和老板签订的租车协议,这样这辆车的加油费,修理费都可以作为公司的费用,对吗?老板,需要去税务局代开发票吗?
按规定: 企业使用员工个人的车辆,应在签订租赁合同并取得车辆租赁发票的情况下,其发生的与生产经营相关的油费、保养费、过路费等支出,可凭合法有效凭证在企业所得税前扣除。但是我们公司和员工签订的是私车公用协议,凭票实报实销不行吗?非要纳入个人收入缴纳所得税吗?
我公司与乙方签有合作协议(乙方服务于我公司);同时,我公司租用乙方房屋和车辆,用于储存货物和日常工作用车,签有租车租房协议。 租用车辆的加油费、通行费、停车费、车辆保险,发票开我公司,由我公司实报实销。请问这样是合规的吗?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
我之前看网上有些写的可以报销车辆的保险费呢?车辆维修费可以报销吗
不可以报销保险,维修的可以。
我公司是一般纳税人,车辆的修理修配可以要专票进项税抵扣吧?该车辆不是我公司名下车辆,通行费发票开我公司,那通行费可以进项税抵扣吗?
哦,对的是的。生产办公用的,只要他给你开了租赁发票,都可以抵扣。
租车协议中,每月租车金额为0,只是针对实际发生的费用进行报销,相当于免租金,这个是否合规呢?谢谢老师的耐心解答
那你问你税务局吧,他认可无偿租赁才行。
好的,明白了。谢谢老师
不要客气,工作愉快。