你好;你1季度开了专票和普票分别是好多; 你有无票收入没有 。才好判断; 你季度合计超过30万没;才好给你分析
老师,我们是小规模纳税人,公司这个季度开过10万的发票,一个季度是30万的免税额是吧?现在要申报这个季度的增值税,这个增值税申报表怎么填写?10万填写在哪里?是填写在第一栏吗? 那30万免税额需要填吗?
老师,请问一下现在小规模纳税人开多少普票都是免税,直接填写第10栏就行了吧?这个季度。系统弹不出来数据了,
老师您好!我们是小规模纳税人,今年二季度开始免增值税,请问我的增值税申报表怎么填写。这些免增值税的销售额应该填在申报表的第一栏还是在第9栏免税销售额填写?
老师,小规模纳税人,未开票收入这个季度申报了,填写的小规模纳税申报表的第10行,下个月针对这部分销售收入又开票了,开的专票,那下个季度申报的时候在第2行填写,但是上个季度已经申报了这部分税,怎么能将上个季度的扣减呢?能在第10行填写负数冲掉上个季度的这部分税额吗?
老师,小规模纳税人。 图一是从税务系统导出的第一季度全量发票 图二是纳税申报表,填写 我不明白这个9w多怎么来的,不应该是填写7w吗? 在第10行
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
第一张普片就是第一季度的全量发票,季度合计数没有超过30w,没有未开票收入。
你好; 只有普票; 你把全部金额的不含税合计写在10栏次去写; 不写其他栏次和减免表了
老师 麻烦看下图一好吗? 还有我的问题是表二纳税申报表的第10行事怎么来的?
你好; 这个10栏次正常就是你开票普票 的金额来的; 你开票的不含税金额不是这个金额吗?有差金额吗?
我图一合计普票是7w多,但是报表填写怎么死9w多,我想知道原因
你好; 不对哦 ; 除非你系统取数据不对; 这样明显多了
正常应该填写7w多是吗?
对的,看是不是系统出错了