A105050账载 合计数填在A105000的14行职工薪酬里面

老师, 咨询一个问题,就是所得税汇缴清算里面的工资薪金表上的账载金额和实际发生额是一致的,但是我个税系统里面的一年的工资总额没有这么多,就是说少申报了,我在填写企税汇算清缴的时候,是按照我账上的数据填还是按照我个税系统里面的数据填写啊
老师,因为汇算清缴的所得税做到了未分配利润,导致我现在资产负债表和利润表的勾稽关系正好差了这个金额,这样有问题吗
郭老师,我看了下所得税汇算表,填工资的A105050这个有工资,有工会,有社保,这三个数据,汇总到A105000,还有填到哪里吗,有啥勾稽关系
老师,这个企业所得税汇算清缴,里面的A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表内,有一项“工会经费支出”第一列有个“账载金额”和“实际发生额”是填什么数据?这些数据在哪里去汇集?我们工会经费账上只是计提金额,没有实际支出用于员工工会经费,这个怎么填?
老师,所得税汇算清缴中工资薪金所得申报表里面账载数字具体是怎么填的?是填借方金额吗?我借方金额里面有发放的工资,个人所得税和个人和单位社保部分,这些都算在内吗?
老师,就是比如别人一个装修好的酒店,买200万,然后不摊销,怎么写分录,
外贸企业,2月收到采购发票,借库存商品 应交税费-增值税-待认证税额 贷应付账款,我4月出口进项发票勾选,是不是借应交税费-增值税-待认证税额 贷应交税费-增值税-进项税额 提交退税申请后因资料不够还需要补齐就撤销,按我是不是不用计提退税金额,只要做认证发票会计分录?
审计的时候为什么未交增值税要重分类到其他流动资产里面呢
管理费用的分录 是怎么写的呢?
老师 原本应摊销23000元,被弄成了固定资产摊销了3年(现刚摊销完1年),还余着15333.32元未摊销,要怎么账务处理啊
老师您好 我们是生产企业 采购办公用的电脑 用公户付款 回单上用途备注什么合适
老师就是我们公司生产需要木片,我现在做4月份的账,木片余额只有六万多,我们生产一吨淀粉需要用0.55吨木片,1吨木片是360元,上个月生产淀粉1578.15吨淀粉,需要木片金额是312473万元。今年买木片时间是5月开始的,上一次买木片记录的时间是去年12月18号,应该今年4月底之前用的都是库存,但是账上的金额远不远不够结转,这个我要怎么办
我想查一下公司的监事是谁,在那里可以查到
就是比如我们油站每个月都会发生70元的垃圾清运费,每个月支付给个人,企业所得税汇算清缴可以扣除么?全年开840元的一张收据可以么?还是按月开每月开70元的收据。
老师您好,我的房租一次性支付了一年的,从25年7月到26年6月,一次性记入了当期费用,如果调增的话是填在企业所得税A105000纳税调整项目明细表中的跨期扣除项目里,还是填在其他里呢
还会在汇算表哪里出现吗,除了这个地方
A104000第一行职工薪酬里面,需要分属于销售费用,还是管理费用