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公司承担员工的个税,完整的分录应该怎么做,前面也没有计提

2024-04-29 20:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-29 20:03

你好,需要把税后工资还原成税前的工资金额,然后做计提工资,计提个人所得税,缴纳个人所得税,发放工资的分录 

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快账用户5794 追问 2024-04-29 20:05

现在是不还原税前,直接税后申报,税后申报单位银行付款,晚点扣了还要再发给他,这个分录咋做,以前直接做的费用,也没有计提,不需要计提这块税叫我做其他应收

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齐红老师 解答 2024-04-29 20:06

你好,需要把税后工资还原成税前的工资金额,然后做计提工资,计提个人所得税,缴纳个人所得税,发放工资的分录  (这个才是正常的处理思路啊)

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快账用户5794 追问 2024-04-29 20:14

她不这样,我算了一下折算一下最终可能10个点的个税,关键这部分都要单位负担,单位怕多付钱,这边11600,估计780的税,最终还是通过费用科目打给他,这种我前面分录怎么操作啊?

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齐红老师 解答 2024-04-29 20:16

你好,举例说明一下,比如税后工资5970,税前工资6000 计提工资的时候,借:管理费用等科目 6000,贷:应付职工薪酬—工资 6000 计提个人所得税,借:应付职工薪酬—工资 30,贷:应交税费—个人所得税  30 缴纳个人所得税,借:应交税费—个人所得税 30,贷:银行存款  30 发放工资的时候,借:应付职工薪酬—工资5970,贷:银行存款 5970

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快账用户5794 追问 2024-04-29 20:19

她就是要按照税后实际11600发给她,然后扣掉的个税780左右,还要在做费用退给他,这账咋做好啊!我扣个税出去肯定780全部付掉了

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快账用户5794 追问 2024-04-29 20:19

这样做是有风险的,但是主办要那样做的,税前的话单位还要棒他多垫付钱的

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齐红老师 解答 2024-04-29 20:21

你好,举例说明一下,比如税后工资5970,税前工资6000 计提工资的时候,借:管理费用等科目 6000,贷:应付职工薪酬—工资 6000 计提个人所得税,借:应付职工薪酬—工资 30,贷:应交税费—个人所得税  30 缴纳个人所得税,借:应交税费—个人所得税 30,贷:银行存款  30 发放工资的时候,借:应付职工薪酬—工资5970,贷:银行存款 5970 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户5794 追问 2024-04-29 20:22

听她的意思要做其他应收款,我也没听懂她要怎么做,好像不是你那么做呢

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齐红老师 解答 2024-04-29 20:23

请仔细看我回复的内容

请仔细看我回复的内容
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快账用户5794 追问 2024-04-29 20:25

她不还原啊我不是说了么?要是还原我就不用问了

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快账用户5794 追问 2024-04-29 20:26

以后说白了这部分个税的钱就是收不到

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齐红老师 解答 2024-04-29 20:27

你好,既然是税后工资,就需要还原 这部分个税的钱,单位自然不能找个人收回啊

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你好,需要把税后工资还原成税前的工资金额,然后做计提工资,计提个人所得税,缴纳个人所得税,发放工资的分录 
2024-04-29
你好 借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交税费-个税(不包括这个人) 银行存款
2021-03-10
 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2024-06-25
借管理费用社保贷应付职工薪酬社保 应付职工薪酬、社保、 其他应收款、个人负担的社保 贷、银行存款, 以后从工资里扣除。
2022-04-19
您好 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2022-02-20
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