你好,需要把税后工资还原成税前的工资金额,然后做计提工资,计提个人所得税,缴纳个人所得税,发放工资的分录

如果个税由公司为员工承担,也就是正常申报个税,但发工资时公司把原本由员工承担的个税也一起发放给员工,会计分录应该怎么做?
员工的社保,全部有公司承担,会计分录应该怎么做
个人社保部分借方有余额,以前的会计一直没在工资冲减,这是员工应该承担的部分,现在要怎么做分录调整
请问 一个工资 实际发放的到手工资是6000元 社保交1800元 (社保个人承担600,公司承担1200) 交个税是100元 完整的会计分录怎么做 从计提工资到交税 该人员是管理人员
本该员工承担的个人所得税,但是公司直接承担,没有从员工的工资里面做扣除。那这个个人所得税要做什么分录
每月除了教育 地方教育,城建税。还有其他税种怎么知道是计提还是不计提,计提哪些
有一家劳务企业,现在做2025年的汇算清缴,2025第四季度的财务报表是亏的8万,现在汇算清缴发现多计提的劳务工资10万,这个10万元是通过汇算调增来处理,还是直接改年报,怎么处理
老师,补缴25年医疗保险应该怎么做分录,需要留什么附件?
老师,我们出口的报关单上和实际收汇的人不一致,像这种情况要怎么办
、老师,小规模和一般纳税人就是进项税 这个区别。 其他做账规则都一样。是吗
你好,想问一下,我们公司是做那种儿童游乐场的呃,开票是开什么明细?这个是否需要缴纳文化事业建设费?
上月开具的发票本月红冲怎么做分录?
老师,我们是小规模商贸公司,收到普通发票,项目名只有项目名称和金额,没有数量和单价,可以用吗?项目名称是修理修配服务*维修费
去年9月的油费专用发票可以今年入账吗
老师,非劳务派遣方,将自己的员工派遣到其他单位提供劳务,没有收取劳务派遣费。分录是借:其他应收款 贷:其他业务收入 应交税费-应交销项税吗?
现在是不还原税前,直接税后申报,税后申报单位银行付款,晚点扣了还要再发给他,这个分录咋做,以前直接做的费用,也没有计提,不需要计提这块税叫我做其他应收
你好,需要把税后工资还原成税前的工资金额,然后做计提工资,计提个人所得税,缴纳个人所得税,发放工资的分录 (这个才是正常的处理思路啊)
她不这样,我算了一下折算一下最终可能10个点的个税,关键这部分都要单位负担,单位怕多付钱,这边11600,估计780的税,最终还是通过费用科目打给他,这种我前面分录怎么操作啊?
你好,举例说明一下,比如税后工资5970,税前工资6000 计提工资的时候,借:管理费用等科目 6000,贷:应付职工薪酬—工资 6000 计提个人所得税,借:应付职工薪酬—工资 30,贷:应交税费—个人所得税 30 缴纳个人所得税,借:应交税费—个人所得税 30,贷:银行存款 30 发放工资的时候,借:应付职工薪酬—工资5970,贷:银行存款 5970
她就是要按照税后实际11600发给她,然后扣掉的个税780左右,还要在做费用退给他,这账咋做好啊!我扣个税出去肯定780全部付掉了
这样做是有风险的,但是主办要那样做的,税前的话单位还要棒他多垫付钱的
你好,举例说明一下,比如税后工资5970,税前工资6000 计提工资的时候,借:管理费用等科目 6000,贷:应付职工薪酬—工资 6000 计提个人所得税,借:应付职工薪酬—工资 30,贷:应交税费—个人所得税 30 缴纳个人所得税,借:应交税费—个人所得税 30,贷:银行存款 30 发放工资的时候,借:应付职工薪酬—工资5970,贷:银行存款 5970 (是针对这个回复有什么疑问吗)
听她的意思要做其他应收款,我也没听懂她要怎么做,好像不是你那么做呢
请仔细看我回复的内容
她不还原啊我不是说了么?要是还原我就不用问了
以后说白了这部分个税的钱就是收不到
你好,既然是税后工资,就需要还原 这部分个税的钱,单位自然不能找个人收回啊