需要分别进行处理: 1. 销售成品油: 勾选购进数据:在增值税确认平台上,按照规定勾选购进的成品油发票,以增加库存。 开具销售发票:根据销售情况,开具成品油销售发票。填写申报表:在增值税申报表中,填写销售成品油的相关信息,包括销售额、税额等。 2. 销售其他商品: 开具销售发票:根据销售其他商品的情况,开具相应的销售发票。 填写申报表:在增值税申报表中,填写销售其他商品的相关信息,包括销售额、税额等。

就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师,就是像消费税的话就是假如说那个我采购的这张发票,然后是采购的这张发票是供应商开错了,然后他开错以后,她发现她就给她红冲了,然后重新给我开的,但是我这边勾选的时候就把这张错的已经勾选了,然后现在消费报不过去,这是怎么回事儿。现在就是说这个勾选这个升速就成品油的声速跟咱实际申报这个不一致,所以比对通过不了。
老师您好,我们是销售螃蟹的一般纳税人,我们的上游公司是农村合作社在10月31日前未申请自产自销农产品,在11月6日到税务局备案成功,然后把10月份开给我司的电子免税普票全部红冲,11月6日重新开具带有自产农产品销售的电子免税普票,在报10月份增值税的时候,没有进行发票勾选 ,直接用手工填写上去,10月份增值税申报成功,问题是现在11月份发票勾选里未勾选里还有我已报税的,如果在12月份申报税的时候怎么操作
老师,我们这个公司是做成品油的,他平时开票需要在成品油这个里面把购进的勾选,才可以开票,然后他还开黄豆,白糖,那么他申报4月份增值税怎么申报啊,又怎么勾选呢?
老师,你好,请问3月勾选认证退税发票,4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退,请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样? 对方是2月开的发票,我3月勾选退税,4月我发现发票开错了,然后回退供应商,供应商是在4月开红字信息表冲红发票,然后我现在看了3月勾选退税只有2份,但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份,我需要怎么申报4月增值税申报表
邮储行办的收款码,收幼儿园学费,那么次日转给公司(银行收点手续费),那么公司的会计以实际收款额做账可以吗?还是要通过其他贷币资金?
老师,一个地址是不是只能是一个公司的注册地址?两个公司的注册地址不能是同一个吧?
我3月份的时候账上计提了一个年终奖,然后个税上面没有申报,现在要怎么补救哦
劳务公司开普通发票10万现在开具外经证吗,需要交税
烟酒,卡送人涉及哪些税
你好 请问,比如我要补2024年某月的无票收入,2023多加了10w收入。这个10w的收入的钱,需要我补进公户吗?
老师,企业所得税是按不含税缴税的吧,比如我销售不含税10万,进项不含税9万,交企业所得税1*2.5%=250元
请问,调增了前几年的期间费用的账(剃掉了),那支付的钱,需要怎么调??
老师,我们是做连锁餐饮门店,有20家门店,都是个体户,后期规模会逐步扩大,明年老板计划开到70家,这种有必要每个体户都开对公户吗,都开对公户的话年费,维护费比较高,但是不每个个体户单独用一个账户,又涉及到门店收款对账的问题,多家门店收款收到一个账户,很难对账,有没有餐饮连锁行业的老师给下建议吗
异地施工甲方的公司注册地和施工地点也不一致,异地预交交在施工地点还是甲方的注册地
关键是,开了成品油的发票,他还用不用去非成品油模块 未勾选那里勾选? 他开的黄豆 认证进项必须勾选黄豆?
对于成品油,一旦已在专门的成品油模块内完成了开票和相应的勾选认证,就无需再在非成品油模块中重复勾选。对于黄豆这类非成品油商品,若公司为一般纳税人且希望抵扣进项税,则需要在非成品油模块中对购进的黄豆发票进行勾选认证,以确保可以正确计算应纳税额。
那成品油这块在申报增值税时,进项税额它自动带出来了?
这类企业是不是只能勾选对应的,不能抵扣那些服务费 什么租赁费 住宿费这些?
只要开具了增值税专用发票可以抵扣的啊