需要分别进行处理: 1. 销售成品油: 勾选购进数据:在增值税确认平台上,按照规定勾选购进的成品油发票,以增加库存。 开具销售发票:根据销售情况,开具成品油销售发票。填写申报表:在增值税申报表中,填写销售成品油的相关信息,包括销售额、税额等。 2. 销售其他商品: 开具销售发票:根据销售其他商品的情况,开具相应的销售发票。 填写申报表:在增值税申报表中,填写销售其他商品的相关信息,包括销售额、税额等。
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师,就是像消费税的话就是假如说那个我采购的这张发票,然后是采购的这张发票是供应商开错了,然后他开错以后,她发现她就给她红冲了,然后重新给我开的,但是我这边勾选的时候就把这张错的已经勾选了,然后现在消费报不过去,这是怎么回事儿。现在就是说这个勾选这个升速就成品油的声速跟咱实际申报这个不一致,所以比对通过不了。
老师您好,我们是销售螃蟹的一般纳税人,我们的上游公司是农村合作社在10月31日前未申请自产自销农产品,在11月6日到税务局备案成功,然后把10月份开给我司的电子免税普票全部红冲,11月6日重新开具带有自产农产品销售的电子免税普票,在报10月份增值税的时候,没有进行发票勾选 ,直接用手工填写上去,10月份增值税申报成功,问题是现在11月份发票勾选里未勾选里还有我已报税的,如果在12月份申报税的时候怎么操作
老师,我们这个公司是做成品油的,他平时开票需要在成品油这个里面把购进的勾选,才可以开票,然后他还开黄豆,白糖,那么他申报4月份增值税怎么申报啊,又怎么勾选呢?
老师,你好,请问3月勾选认证退税发票,4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退,请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样? 对方是2月开的发票,我3月勾选退税,4月我发现发票开错了,然后回退供应商,供应商是在4月开红字信息表冲红发票,然后我现在看了3月勾选退税只有2份,但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份,我需要怎么申报4月增值税申报表
老师,就是我们公司两年报送的报表都存在错误,要一个季度一个季度的去进行更正吗
老师好,公司借款给个人,合同要求无息,这样合理吗?
请问老师纯外贸出口退税企业会计科目设置模版可以提供一份参考吗
小规模纳税人可以抵扣进项吗
个体户如何在电子税务局报增值税
请问老师,本月报税填报的职工薪酬是1到9月的,9月工资没有计提可以吗?
税务稽查后对2023年的收入进行了调整,修改了2023年度报表以及当月报表;请问2024年的报表,2025的都要调吗?
老师,我发现第二季度报的财报,和我财务软件系统的财报相差几分钱,我要怎么处理
请问有朋友想在我司挂靠社保,对公司弊端是什么
老师您好,请问7,8月的个人所得税申报有误,怎么修改
关键是,开了成品油的发票,他还用不用去非成品油模块 未勾选那里勾选? 他开的黄豆 认证进项必须勾选黄豆?
对于成品油,一旦已在专门的成品油模块内完成了开票和相应的勾选认证,就无需再在非成品油模块中重复勾选。对于黄豆这类非成品油商品,若公司为一般纳税人且希望抵扣进项税,则需要在非成品油模块中对购进的黄豆发票进行勾选认证,以确保可以正确计算应纳税额。
那成品油这块在申报增值税时,进项税额它自动带出来了?
这类企业是不是只能勾选对应的,不能抵扣那些服务费 什么租赁费 住宿费这些?
只要开具了增值税专用发票可以抵扣的啊