您好,这个的话,是计入到预付账款就行
您好老师我们是属于一家小型的生产企业我们老板让我把招待费用和检测费用计入到生产成本当中,按正确处理方式是计入管理费用的,我不知掉这个借贷科目该如何做,借:制造费用、贷:什么科目呢?它产产生的这个招待费比如一年是35000,他是让我每个月按3500元费用算成本里去的
老师您好,我们公司属于软件服务型企业,就是企业微信运营那种,请问公司支付的推广费,端口费,技术开发费可以计入成本吗?如果不行,应该分别计入哪些科目呢
老师您好,请问建筑工程行业,在项目上请业主吃饭的 合同履约成本-工程施工-间接费-业务招待费,可以所得税前扣除吗?和管理费用-业务招待费的调增标准一样吗?如果只是入账在合同履约成本-工程施工-间接费这个科目,是不是就可以逃避调增了?谢谢老师
属于本企业的工程项目,但是企业只支付前期费用,如勘测费,招标费,预算费等,请问老师应该计入什么科目好点?
老师好,请问员工实际报销项目是租赁费或者招待费等,但是报销单后面贴的发票是本企业抬头的其他项目,应该怎么入账?
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
你好,老师,我们这里过了个劳务公司过来,公司是成了很多年了,但是税务刚登记,那边说公司没有任何账目,这对嘛?没有税务登记也应该有账吧?
涉外申报没收到汇要申报吗?
我司是做工程的,我想知道我公司名下有三个小项目,A,B,C,其中C项目亏损30000,但是B和A项目盈利共计25000,那这样的话项目的利润是分开交税呢还是三个项目合计算利润的
小规模纳税人的企业,填写季度的增值税主表,应征不含税销售额是1877326.74,本期应纳税额56319.80,本期应纳税额减征额37546.54,本期应纳增值税是18773.26。申报季度所得税时,申报A表上有个其他收益,需要把37546.54填到其他收益里吗
现在公司的税务账是我在做,但是有很多历史遗留问题,可以做他的财务负责人吗?
老师我们是一般纳税人公司,没有给员工买社保,让这次申报需要填记入成本还有,实际发放工资金额,这个要怎么填,公司都没有給员工交社保会预警吗
请问老师核定机动车发票票种需要几个工作日呢?
城镇土地使用税怎么申报老师
工程款由专项资金支付了,以后企业不需要再支付,企业只支付前期费用
那就直接丛管理费用,或者营业成本