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老师好!提供一下餐饮企业采购报销流程制度给我,谢谢!

2024-04-30 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-30 11:39

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齐红老师 解答 2024-04-30 11:45

第一章 总则 一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 三、本制度适用公司全体员工。 第二章 日常费用报销流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三章 费用报销的一般规定 一、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 二、填写报销单应注意 1、根据费用性质填写对应单据; 2、严格按单据要求项目认真写,注明附件张数; 3、金额大小写须完全一致(不得涂改); 4、简述费用内容或事由。 三、按规定的审批程序报批。 四、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 五、费用报销的一般流程 1、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单; 2、须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单; 3、部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。 第四章 工薪福利支付流程 一、工资支付流程 1、每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部; 2、总经理提供职工年度奖金分配表; 3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表; 4、按工薪审批程序审批; 5、每月10日由财务部支付上月工资; 6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。 二、社会保险支付流程 1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续,财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。 2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。 第五章 专项支出财务报销流程 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。 1、填写购置申请:按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。 2、报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。 3、结账报销: A)资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单); B)按资金支出规定审批程序审批; C)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款; D)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。 第六章 其他专项支出报销流程 1、费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、行政部装修及其他专项费用)支出。 2、费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等),经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。 3、财务报销流程 A)审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。 B)签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)。 C)付款流程: 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定); 按审批程序审批:主管部门经理审核签字→ 财务经理 →总经理审批; 财务部根据审批后的报销单金额付款; 若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。 第七章 附则 1、本制度解释权归公司财务部。 2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过

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你好,稍等,一会儿给你发过去
2024-04-30
http://www.yjbys.com/hr/gangwei/1913313.html 看看这里对你有帮助
2024-04-30
第1章 总则 第1条 目的为了规范采购申请审批过程,确保采购物资符合公司需求和相关规范,并为采购过程中各项申请和审批工作提供指引,特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司采购申请审批的管理工作。 第2章物资请购与审核 第3条 各部门应根据日常经营活动需要编制“采购申请单”,提出采购申请并交采购部。第4条 “采购申请单”要说明请购物资的品名、数量、需求日期、预算金额等内容。第5条 采购部应对各部门提交的“采购申请单”进行初步审核,审核过程中应主要分析采购需求是否和实际需求相符,并以企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要为依据。 第3章采购申请与审批 第6条 汇总采购需求1.采购部应及时汇总各部门的采购需求,并编制“采购需求汇总表”。2.“采购需求汇总表”编制完成后,应仔细核查是否存在缺漏。第7条 库存调查采购需求汇总完毕后,采购部应对现有库存进行核查,了解现有库存的实际情况。第8条 编制采购申请1.采购计划主管、采购专员应根据物资库存数量、安全存量等,计算出实际需求数量,并编制采购作业计划以及“采购申请表”。2.“采购申请表”应报采购总监、总经理审批。3.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门的经理审批,重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批。关注供应商管理和开发公众号交流学习更多供应商管理知识和经验若采购物资涉及相关技术方面的问题,应有相关技术人员参与审批工作。第9条 采购预算制定及审批1.采购申请通过审批后,采购部需要及时制定采购预算,并报采购总监、财务部、总经办审批。2.采购预算通过审批后,采购部应据此编制采购计划,并实施采购工作。 第4章 采购实施及过程事项审批 第10条 供应商开发1.采购预算通过审批后,采购部应及时寻找供应商。2.如果现有合作供应商中没有能供应此种物资的,应及时开发供应商。第11条 供应商选择及审批1.采购部需从已有供应商和新开发的供应商中选择合适的供货商。2.选择好供应商后,应及时报采购总监进行审批。第12条 采购替代品申请及审批1.如果所需物资已找到合适的供应商,则应及时安排采购工作,确保物资及时交付。2.如果所需物资因缺断货等其他原因暂时不能采购,就需要请购部门寻找合适的替代品。3.请购部门若同意使用替代品,则应向采购部重新提交采购申请。4.请购部门若坚持采购原物资,则应终止本次采购工作。
2024-04-06
您好,正在解答中请稍等。
2024-05-16
同学你好,麻烦你在电脑上登录本学堂,点击更多中的会计工作模板,然后在搜索框中输入制度或者流程两字,再点击搜索,从结果中选择下载参考使用,谢谢。
2021-06-09
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