同学,你好 现在补结转成本 借:以前年度损益调整 贷:库存商品

老师汇算清缴已经结束结果发现去年有笔分录做错,导致少结转成本现在调回来是可以做成今年的成本还是只能以前年度损益调整不算成本?
你好,汇算清缴在5月调整了去年的报表年末数,但是之前1-3月报表的年初数就没有调整,后来几个季度都按照1-3月季报发现年初数是汇算清缴之前的数,我现在该如何调整
2021年有一个成本票没有发票入账了,但是2021年做汇算清缴的时候没有调整成本,这个现在才发现,那能不能在2022年做汇算清缴的时候添加进去
2020年有两笔结转成本的分录忘了做,22年补结转,计入以前年度损益调整科目,现在做22年的汇算清缴,这两笔成本怎么调整呢?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师,请问国有农用地使用权需要交土地税吗
老师,2024年的厂房原值税务让自查后增加了170万,这170万只是房屋原值加了房产税按照增加后缴纳,以后也不用给建筑工程公司付款,现在汇算比对固定资产原值不等,这个要怎么处理
出口货物做免税做进项税额转出计算方法是怎样的
东莞企业2025年9月17成立 ,3月份是不是要开始交工会经费了 没有成立工会也需要交吗?不交会有什么后果
老师,请教一下,做账时,借:发出商品,贷:库存商品,并同时结转了销售成本,低主营业务成本,贷发出商品。这样导致发出商品没对账的也为0了。这样对吗
老师:以前遗留下来的问题,银行对不上。好多年前的事情了,这样该怎么办呢。怎样简单点能让以前的就那样以后的余额能对上呢
老师 汇算清缴 去年已填期间费用明细表 今年没有这个表要填 这个公司今年准备申报高企 会影响申报高企吗
#提问#请问老师,换热站用了物业的电费,现在他给钱让物业开票,开票企业管理服务—物业管理服务(代收电费)行吗?还有现在开票能否备注电费截止日期是2024.12-2025,4月呢,谢谢
请问老师,要是在两个公司同时拿工资,只能在一个公司买社保,那样我能同时两个公司都申报工资吗?
老师,你好,我小规模纳税人公司,今年4月份来我这开始建账的,25年暂估成本5万,今年发票来了6万,我怎么做账呢,我现在账套里你有去年那次电子分录,但是我有纸质凭证,这我怎么做账呢