您好!这个写个委托书,然后公司还款就行

老师,有个问题。我们的一个A公司和一个供应商签了合同,但是A公司没做账,所以我们的B公司和供应商签了一个代付合同。我们用B公司给供应商付款,但是供应商开票开的是A公司抬头。我现在不知道怎么办了?
老师,我们老板的朋友帮公司垫了一笔货款,二十多万,钱是直接从私人账户转给供应商的,供应商有给公司开了票,能直转钱给他吗?这个要怎么操作才合法?
帮供应商代付广告费,代付的广告费作为我们的货款,发票是由广告公司开给供应商,这样要怎么做账
老师,供应商开给我们公司25万的货款专票,我们公司付了15万,剩下10万是由采购垫付的,采购付给供应商的,这个账怎么做?
供应商开了22万的发票给甲公司,没有通过甲公司的对公账户支付,而是通过乙公司支付给供应商,这样操作可以吗?
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧