 
                            要对方给你开租赁发票,要么与车相关的做不了,要么就让地方直接开运费,运费里面包含这些

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我公司是付土石方运输公司,有动输车辆和挖掘机,承包一个遂道的工程石头,用我们的挖掘机再用我们自己的运输公司卖给一个石场,单价含石头和运费,这个账务处理怎么做?
单位买了加油卡,发给合作的司机(不是员工没有劳动合同的)抵运费,司机的正常运费通常是在平台结算,我们公司转账给平台公司充值到平台,平台会开转给司机的金额的运输发票给我们公司。如:a司机运费是5千元,我们发了1000元油卡给这个司机,平台就只打4000元给这个司机,平台只开4000元发票给我们。购入油卡,发卡给司机,支付运费,我该怎么做做账好呢?分录怎么做呢?谢谢
我们是网络运输平台:每次发生业务是出资方先垫资运费打到我们平台,我们再支付给承运方司机,确认收货没问题托运方打钱给我们,我们再打给垫资方。现有几单我们已经支付给了司机,现托运方不给结这几单,只能垫资方承担,请问这几单我需要什么做账。(也不需要司机给进项票我们,也不需要开销项给托运方)
老师好,我们是物流运输公司,一般纳税人,给客户运输货物开专票客户付钱给我们,然后我们再给司机结算运费,司机一般都是组织的社会上的闲散人员,车辆也是他们自己的,我的问题是:我们给司机结算运费,司机个人是没办法给我们公司开票的,这样我们就会有销项没进项而无法抵扣,这样的话,我们是不是可以进行差额计税?
老师,我公司的经营范围是:国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;供应链管理服务;煤炭及制品销售;煤炭洗选;租赁服务(不含许可类租赁服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营。主要从事煤碳运输,我们自己没有车,运输是从煤厂通过网上货运平台运至铁路,再通过另外一个集团公司用铁路火车运到目的地。我们是和托运方直接签字运输合同,是承运方。请问我们可以给托运方开9%的运输发票吗?
 
                电商企业,个体户店铺,每月应收大概在20万左右,交税是按照季度缴纳吗?请问具体要交多少税,麻烦展示一下税种的计算过程,谢谢!
你好老师,刚看到有一个受益人备案的消息,还今天是最后一天,这是什么情况,过了今天就不能备案了?这个怎么备案在哪里备案呢
老师,请问一下小规模开20万普票,11万专票,还是得按31万交税是不是呀
老师好。我公司卖了一台二手车,原来的进项已经抵扣了,现在卖5五万元,我看普通发票显示买方是个人,卖方是我公司,最下面是二手车市场名字,请问这个税是我公司交吗,交多少,为何我公司查不到交的税
关于收益所有人信息备案是所有公司都要做吗?
维护客户业务费用找了张餐费的发票可以入账业务费吗还是必须做招待费
老师好,请问我公司卖了一个二手车,收到的是普票车管所开的,5万元,说是交税了,我在电子税务局里,完税证明查不到啊!是教的增值税吗?还是在哪里查,这发票不显示税啊
老师,我们是一般纳税人,请问刀削面,包子,水面,这些是开什么项目名称,税率是多少了?
现金流量表处置固定资产所收回的现金净额和现金流量表附注中的处置固定资产的损失的数,是不是一个是正的10,一个是-10?正负号相反数都是卖亏了的那个钱数?
老师,我们是一般纳税人,有个客户两年前打到公司账户上一笔购货款6000元,记在应收账款的贷方。对方没有要发票,现在也没有业务往来了,请问老师我是把这6000元做无票收入还是给对方开张普票好?哪个做法风险小一些。开普票的话也不发给对方。因为没有业务往来了
你们收到的借银行存款,贷主营业务收入应交税费支付出去的借主营业务成本,贷银行
现在是,我们付给司机运费,司机不给我们开运费发票。付运费:借:主营业务成本 贷:银行存款
现在这个高速费是我在平台系统里开出来的:借:管理费用—高速费 进销税额 贷什么呀?
让对方给开租赁发票?是让司机开吗?我们公司没有车,怎么开租赁发票?
。《江苏省地方税务局关于发布〈企业所得税税前扣除凭证管理办法〉的公告》(苏地税规〔2011〕13号)第二十四条规定,企业员工将私人车辆提供给企业使用,企业应按照独立交易原则支付租赁费,以发票作为税前扣除凭证。应由个人承担的车辆购置税、车辆保险费等不得在税前扣除。
先看这一个政策,与车相关的做账要么是单位的车,要么是对方给你开租赁发票。如果没有租赁发票,与车相关的做不了。
刚给你开运费的发票,那直接包含着这个所有的支出就是啦,过路费也包含在里面。
让司机给你单位开,不是你给对方开。
让地方给开运费发票,要交税点。地方开运费发票,比如支付司机运费3200,那就开3200元,司机走高速的发票我们就不用再入账了吗?
他开了租赁发票,就不要给你开运输的了。运输的比如加油费、过路过桥停车费,你这些都可以拿来做账。如果开运费的,就不要开租赁,二选一。
司机都是外地的,司机也不会给我们开发票,司机开发票是去税务局代开吗?司机代开发票按多少交增值税和个人所得税?
老师,我们是安徽注册的公司
如果司机不给我们开运费发票,那么我从平台开出来的高速费发票也不能抵扣进项税,对吧?
开运输的,增值税1%,附加税6%。个税地方有差异,有20%的,也有1%左右的。
他去他企业所在地税务局开就可以了 不能
老师,上面那个江苏的文件,我在哪个平台查出来,我去看看
让地方给我们开运费,那么我们就不用再另外找高速费来抵扣进项了吧?
老师,这个文件失效了
你好,江西电子税务局里面,或者是你可以参考这个,这个是税务局的回复
老师,上面图片的意思是,我们和司机签订租车协议,高速费就可以抵扣了,对吧?但是,如果签了租车协议,我们只付司机运费,司机不给我们开运费发票,我们从平台开出来的司机高速费发票怎么写分录?做账要冲减运费成本吗?这个高速费是司机自己付的?
还有开发票啊 借主营业务成本 贷其他应付款个人 汇算清缴调增
老师,我对这个行业一点也不了解。辛苦您再和我说说这个行业怎么做分录?我是真晕啊
你们收到的借银行存款,贷主营业务收入应交税费 支付出去的与运输相关的借主营业务成本,贷银行
现在是支付给司机的运费,用银行回单做附件,没有发票,借:主营业务成本5000 贷:银行存款5000。然后从我们系统的平台开出来司机的Etc通行费发票,不含税金额:100 税额9 。那做分录是不是:借:管理费用—通行费100 进项税额9 贷:主营业务成本100?
一共支付给了他5000的话,可以的。
但是,最后核算这个客户的成本时,成本就少了100元
你管理费用也是增加了100 还有你这个应该是109才对,要不借贷不平。
就是说,这么冲减成本,增加进项税合理吗?因为我们银行实实在在支付出去了5000元,但是这个车不是我们平台的?
你们一共支付给他5000,你也没有支付给平台,直接平台的发票你就别做了,你也没有租赁发票不是吗?