您好,可以一个科目分个几页,用得多的,页数多点
您好老师:在会计学堂建-实操-全盘账实操-建筑业-建筑会计 这个实操训练营里第63笔业务,工程结算科目是5402003,但我们现在的资产负债表里面5402是其它成本,我不懂工程结算这个科目的性质。它是成本性质吗?不然怎么跟成本类的科目编码一起呢?请老师教一下我工程结算这个科目的来笼去脉,谢谢!
老师 您好 想问下 汇算清缴里的 职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050)工资薪金支出的账载金额(工资表扣除社保公积金个税前的金额么,已经加上津贴类的金额) 实际支出(员工实际收到的工资) 税收金额(员工实际收到的工资) 老师 还是A105050表 计算社保和公积金的金额包括(单位部分=个人部分么)还是都是单位部分呢 谢谢
老师,您好。我有个会计实务问题,可以向您请教吗? 是这样的,去年我公司七月,做了一笔分录, 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候,贷抵扣进项税少做了一分钱,主营业务成本多了一分钱。现在查到,21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话,怎么调整这个差额呢?
老师,您好。我有个会计实务问题,可以向您请教吗? 是这样的,去年我公司七月,做了一笔分录, 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候,贷抵扣进项税少做了一分钱,主营业务成本多了一分钱。现在查到,21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话,怎么调整这个差额呢?
老师您好,请问:汇算清缴填写职工薪酬表,之前会计把做的科目是销售费用-福利费-福利费、销售费用-福利费-教育培训费,那么销售费用-福利费 科目下面,还有-福利费和-教育培训费 2个科目,汇算清缴时,福利费的账载金额填明细账中的 销售费用-福利费 二级科目发生额?(这样就包含了教育培训费的三级科目)还是只填写“销售费用-福利费-福利费”的三级科目发生额?
老师你好!分红都没有交个税,现在未分配利润过来,怎样来降低未分配利润,现在未分配利润过大,股东需要变更,是不是按占比核算未配利润,才能股东变更,这时也需要交20%分税,例如未分配利润有400个,占比50%,股东400*0.5*0.20=40万元,这是交股权转让费用,老师是这样核算吗?
老师,电商公司中途把企业支付宝入账,期初支付宝有余额,怎么处理合适
老师您好,公司剩下25的进项税额未抵扣,如果公司不开了,这些税可以申请税务局退回吗
@董老师,我想我们肯定要每个月编了,因为老板很关注外单的利益,而且经常要受日本那边检查,要发送报表。
老师残疾人保证金,必须按照实际数字交吗,以前都可以象征性交点的
一般纳税人公司收到的水费发票里的水资源和污水处理费是免税和不征税,但是公司有部分房子是出租给公司使用,开给租户公司的对应税率是3个点,但是这个月税务局通知我们要按9个点开票,并补全以前所有的应该按9个点开的发票而按3个点开的差价,我想问一下老师,这样我要补前面大概有四年的6个点的差价我们公司就自己承担了,后期把我们应收租户的水费单价和水资源单价和污水处理的单价都做相应的增加,可以吗?因为正常转售的水电费应该是不能随意加价的吧?麻烦有了解的老师回答下,谢谢!
给别人开专票只填企业名称和统一社会信用代码行么
老师,增加装修装饰经营范围流程有吗?不需要增加资质类证书吧?
扫码失败是怎么回事?登录不上
老师,麻烦问下个人欠了公司70万,然后通过薪薪通平台,付给了劳务公司70万,公司又欠劳务公司70万,劳务公司收到了钱就不想给公司了,公司欠他们钱,那这个个人欠款公司怎么平账呢?怎么处理合适呢?
业务少,可不可以全科目编总页呢老师,直接从1遍到总页数?
可以的,这个没有问题
遇到空白页直接划线 标空白页 吗?老师 空白页算在总页码里面吗?还是不算呢?
空白页算在总页里面,不用划线,你后面可以登账
一年中已经完了 空白页不用再继续登了,这说的是总账 老师
这个直接划线就可以 了
好的 谢谢老师
不客气, 很高兴帮你