您好, 是的, 这个是一致的
老师,为何电子税务局里的期末留抵税额和金蝶财务报表留底税额差应纳税额呢?
老师,增值税申报开票系统里的税额和电子税务局里计算的税额不一致,这个要怎么操作
请问,我电子税务局系统里没有未抵扣的进项税,但増值税申报表上有期末留抵税额,是什么情况呢?
老师,增值税申报表里期末留底税额是不是与电子税务局系统里可抵扣税额数据一致
申报增值税报表,附表五,附加税情况表,有个留底退税本期扣除额,请问这个数据是来自主表的应纳税额吗?我申报的时候应纳税额和留抵退税本期扣除额一致,期末留抵税额为0。
你好老师,我们公司主要是做租赁业务,就是先把办公室租下来(一般是一年),然后租给客户。我们好多租来的办公室没有租出去就到期,对方也不退款,这种情况下已经到期的办公室的租金怎么入账?
小规模纳税人,开具41万销售专票,票率为0.03,要交的增值税如何计算?
2025年小规模纳税人免税季度是30万元还是45万元
老师,可以帮我根据这张图写下完整的分录吗
小规模纳税人的进项税和销项税,需要做分录吗
老师,高新科技研发,生产,销售一体化的企业会计做账和制造业有什么区别
老师,现在小规模的分录怎么做,直接开票的1%来做吗?不做少的2%的吧
物业外包借调到地产外包,为什么有些老人遇到开票风险向领导请示后领导口头要求没合同的预开票或者排污费和垃圾处理费开销售发票,正常只能开收据,为什么老人没有领导文字答复也敢开票?她说自己记录什么时候谁让自己开票的即可?
药房釆购药品,款打了,合同签了,但是对方会计要半年后才开发票给我们,这个当时付款采购时,如何做账?
药房购买药易通软件,用什么分录做账
期末留底税额包括下个月的可抵扣税额数据吗?比方说,三月份申报表期末留底包括四月已开票的进项税额吗?
这个不包括的,只是3月没抵扣完的
我也是这么理解的,我新到一家企业,增值税申报表期末留底税额有380多万不到,可是,电子税务局系统在19年1️至24年3月月份可抵扣税额只有12万不到,企业是22年底从浙江迁过来的
这个是指前面没有抵扣完的,不包括后面的
那就是数据有问题,期末未抵扣只是截止到申报当月的可以扣金额,与下月没有关联对吧
是的,是的,就是这样的
老师,科目余额表期末借方金额与申报表期末留底税额金额相等吗?
如果有留底就是负数,是相等的
老师,进项大于销项,要在申报表里期末留抵有数据,是不是将进项全部勾选,在实际抵扣那里手动填当期抵扣的税额,会自动计算出在期末那里留抵税额数据
这个是自动带出来的,不用手动填的
老师,三月份进项未抵扣也未入账,四月份对方红冲了三月份的这张发票,四月份是不是可以不入账红冲的发票
但你计入应交税费了呀,要做红冲分录
未计入应交税费,未入账
那税费也不用做,把成本冲掉
上月未入账也要冲成本吗?
你的成本也没有入账吗
你直接做一正一负就可以了
是的,没有入账,如果入账了,就一正一负冲了对吧,没有就不用管
是的,如果入账就是一正一负,没有入账就不用管