您好, 是的, 这个是一致的
老师,为何电子税务局里的期末留抵税额和金蝶财务报表留底税额差应纳税额呢?
老师,增值税申报开票系统里的税额和电子税务局里计算的税额不一致,这个要怎么操作
电子税务局增值税申报表里是不是只需要申报当月进项税额就可以了,留底税额会自动累计吗
请问,我电子税务局系统里没有未抵扣的进项税,但増值税申报表上有期末留抵税额,是什么情况呢?
老师,增值税申报表里期末留底税额是不是与电子税务局系统里可抵扣税额数据一致
从火锅店买的鲜羊肉税率是多少?免税还是零税率
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢,执行会计准则从哪里看,是软件里面吧,执行不同的科目也不同对吧
请问定期定额的小规模个体户7月份开了专票,8月份需要申报增值税吗?还是季度申报?
老师好,请问建厂房以及设备生产线,付款我都是走的预付账款,没有走在建工程,请问必须入在建工程,然后才能转固吗?
进口清关的时候,对方发了4个产品,其中一个是免费送的,对方的发票也是3个,我们清关的时候也是3个吗
你好老师,固定资产折旧完了,该怎么处理
有没有什么条文规定发票没有任何问题不能作废的
老师,请问有个采购合同作废了,发票已经开好,现对方开了红冲发票,摘要怎么写,会计分录怎么做呢?
公司为一般纳税人,实际付款2000(不含税1769.91,税额230.09),发票开了2300,发票为对方多开,专票13%,不含税额2035.4,税额264.6。已接收2300发票,如果账务处理。帮我写出分录,谢谢
公司购买的房子已经计入了固定资产,后因为面积的原因退回了几百块如何计帐
期末留底税额包括下个月的可抵扣税额数据吗?比方说,三月份申报表期末留底包括四月已开票的进项税额吗?
这个不包括的,只是3月没抵扣完的
我也是这么理解的,我新到一家企业,增值税申报表期末留底税额有380多万不到,可是,电子税务局系统在19年1️至24年3月月份可抵扣税额只有12万不到,企业是22年底从浙江迁过来的
这个是指前面没有抵扣完的,不包括后面的
那就是数据有问题,期末未抵扣只是截止到申报当月的可以扣金额,与下月没有关联对吧
是的,是的,就是这样的
老师,科目余额表期末借方金额与申报表期末留底税额金额相等吗?
如果有留底就是负数,是相等的
老师,进项大于销项,要在申报表里期末留抵有数据,是不是将进项全部勾选,在实际抵扣那里手动填当期抵扣的税额,会自动计算出在期末那里留抵税额数据
这个是自动带出来的,不用手动填的
老师,三月份进项未抵扣也未入账,四月份对方红冲了三月份的这张发票,四月份是不是可以不入账红冲的发票
但你计入应交税费了呀,要做红冲分录
未计入应交税费,未入账
那税费也不用做,把成本冲掉
上月未入账也要冲成本吗?
你的成本也没有入账吗
你直接做一正一负就可以了
是的,没有入账,如果入账了,就一正一负冲了对吧,没有就不用管
是的,如果入账就是一正一负,没有入账就不用管