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老师,增值税申报表里期末留底税额是不是与电子税务局系统里可抵扣税额数据一致

2024-05-03 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-03 14:31

您好, 是的, 这个是一致的

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快账用户6416 追问 2024-05-03 14:36

期末留底税额包括下个月的可抵扣税额数据吗?比方说,三月份申报表期末留底包括四月已开票的进项税额吗?

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齐红老师 解答 2024-05-03 14:36

这个不包括的,只是3月没抵扣完的

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快账用户6416 追问 2024-05-03 14:48

我也是这么理解的,我新到一家企业,增值税申报表期末留底税额有380多万不到,可是,电子税务局系统在19年1️至24年3月月份可抵扣税额只有12万不到,企业是22年底从浙江迁过来的

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齐红老师 解答 2024-05-03 14:51

这个是指前面没有抵扣完的,不包括后面的

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快账用户6416 追问 2024-05-03 14:57

那就是数据有问题,期末未抵扣只是截止到申报当月的可以扣金额,与下月没有关联对吧

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齐红老师 解答 2024-05-03 14:59

是的,是的,就是这样的

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快账用户6416 追问 2024-05-03 16:19

老师,科目余额表期末借方金额与申报表期末留底税额金额相等吗?

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齐红老师 解答 2024-05-03 16:53

如果有留底就是负数,是相等的

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快账用户6416 追问 2024-05-03 18:51

老师,进项大于销项,要在申报表里期末留抵有数据,是不是将进项全部勾选,在实际抵扣那里手动填当期抵扣的税额,会自动计算出在期末那里留抵税额数据

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齐红老师 解答 2024-05-03 20:18

这个是自动带出来的,不用手动填的

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快账用户6416 追问 2024-05-04 10:55

老师,三月份进项未抵扣也未入账,四月份对方红冲了三月份的这张发票,四月份是不是可以不入账红冲的发票

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齐红老师 解答 2024-05-04 10:57

但你计入应交税费了呀,要做红冲分录

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快账用户6416 追问 2024-05-04 11:05

未计入应交税费,未入账

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齐红老师 解答 2024-05-04 11:10

那税费也不用做,把成本冲掉

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快账用户6416 追问 2024-05-04 11:14

上月未入账也要冲成本吗?

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齐红老师 解答 2024-05-04 11:15

你的成本也没有入账吗

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齐红老师 解答 2024-05-04 11:16

你直接做一正一负就可以了

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快账用户6416 追问 2024-05-04 13:22

是的,没有入账,如果入账了,就一正一负冲了对吧,没有就不用管

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齐红老师 解答 2024-05-04 13:30

是的,如果入账就是一正一负,没有入账就不用管

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您好, 是的, 这个是一致的
2024-05-03
那你看下你账上是不是你之前进项大于肖像的那一部分。
2023-02-03
您好,补分录; 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:原材料等资产采购类科目-补尾差
2022-05-02
你好; 去找原因 ; 你结转分录 是不是不对。 你本身留抵进项税是多少。 与申报表核对 ; 查账才行
2021-09-02
你好,你看一下,确认签字的是多少?
2021-07-07
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