您好,这个不难,按步骤来 操作步骤: 1、登录金税三期个人所得税扣缴系统,登进去时会有导向操作: 1)录入单位信息(把纳税人识别号输入进去) 2)获取办税信息(会出现企业信息) 3)备案办税人员信息(办税人员姓名身份证号等等) 4)设置登录密码(设置为常用的密码) 5)设置数据自动备份 2、点进去之后会看到有人员信息采集,专项附加扣除信息采集还有综合所得申报等等。接下来把企业的人员信息采集进去,税款所属月份选择备案的当月。 3、公司新进的员工首次进行代扣代缴,需要添加人员信息采集。如果企业人员较多,财务人员单独登记不过来,可以选择把表格模板导出来,由员工填写好后再导入系统,涉及的信息有证件类型、证件号码、姓名、性别、出生日期、国籍、任职时间、手机号码等必填项。导入之后点击报送,最后获取反馈,人员状态显示正常,报送状态显示报送成功,身份验证状态显示验证通过人员信息采集完毕。 5、专项附加扣除会涉及子女教育支出、继续教育支出、住房贷款利息支出、住房租金支出、赡养老人支出信息登记。如果企业人员较多,比如大型建筑企业,员工几百上千,无法获取专项附加扣除信息,员工可以下载自然人税收管理系统手机APP客户端,让员工自行在APP填列,联网状态下企业端可以同步信息。比如子女教育的信息,子女的姓名身份证号年龄受教育时间都需要备案在系统里,不需要单独到税务局备案, 6、综合所得申报,包括员工的正常工资薪金所得、全年一次性奖金收入、年金领取、解除劳务合同一次性补偿金、稿酬所得、特许权所得等都在综合所得预扣预缴表里,企业代扣代缴主要是正常工资薪金所得项,点击进行填列,需要进行明细申报,因为每个员工的工资、个税、专项附加扣除都不一样。本期收入需要手动填列。 7、员工的本期应纳税额会根据收入减去减除费用专项扣除项后来计算,按月进行累计,比如某员工没有专项扣除和专项附加扣除,1月应纳税所得是4000,2月应纳税所得是6000,2月虽然超过了减除费用5000,但是1-2月累计应纳税所得额减减除费用刚好为0,2月也不用交税。 8、综合所得申报顺序: 1)收入及减除填写(导出 正常工资薪金所得 这个表格模板,填好本月收入,三险一金和个人专项附加扣除累计数) 2)税款计算 3)附表填写 4)申报表报送 申报成功后,记得查看申报状态是否已申报。如显示“已申报”,则申报成功;反之,则未申报成功,需根据相关提示进行修正,修正完成后再次进行申报。

老师您好,我之前在代理记账公司做过两年多,然后去商贸公司也做了两年多,但是感觉自己做的都是比较浅显简单的工作,感觉基础知识实操都不扎实,也没有系统的学习过,现在离职状态,再找工作感觉还是不是太好找,所以想再系统的从头到尾学一遍咱的实操课,但是我现在就是不知道应该从哪里下手,也不知道应该咨询哪个老师,这种我们是有固定咨询哪个老师麽,比如说在哪个老师那买的课咨询哪个老师,还是都可以啊,我想咨询一下老师我应该从哪里着手系统全面的学习一下实操和税务筹划。
老师好,请教您一下,我目前从事出纳工作三年,去年考了初级,并报了实操课程,学了一个商贸的真账实操,加一些报税的实操,说实话没做过会计有的听的不是很懂,或者有的当时懂了过几天又忘记了,目前也不知道该从哪里开始学实操,没了方向,我就是想请教一下,明年想换公司,是找代账公司还是去小公司面试会计!辛苦老师给些建议!
老师,公司的2021年企业所得税年报需要更正申报,但是我走到这里,我不知道怎么操作了,没找到更正的地方,麻烦老师指导下,谢谢
老师好!麻烦您发一下个税申报流程好吗,课听了,但是实际申报找不到地方,不知道该怎么操作了?对照笔记也不知道实际该怎么操作?
老师,您好,我发现自己24年工资实际发了141万,但是我保税了80多万,剩下的50多万没有申报个税,老师,现在是不是只能调增,下来我发现税款2万多,老师现在应该怎么办才好,领导知道会把我开除了
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师,这个地方填收入吗
这里填不进去数据,这里是收入合计,没找到本期收入可以填写的地方
您好,咱人员是不是还没有采集呀,收入是一个人一个人录入的,导入那里有表格模板,在表格里填好再导入
老公司,有采集过的
您好,我也申报广东东莞一家公司的个税,咋跟您的界面有点不一样 您有没有看到导入的那个入口,收入是按人录入的,人员的身份证号码也要录入
就是没看到有导入的入口
您好,您把屏幕往后拉,后面有
老师,怎么可以远程帮看一下吗,真找不到地方
您好,不好意思,题不多,坐着睡着了。远程不了,您往后拉就能看到了