可以的,可以这么做的

老师,冲暂估我现在做会计分录:借:应付账款-暂估,应交税费-进项税 贷:应付账款-供应商, 我在想摘要怎么写呢
老师好,当期会计分录,借:原材料,贷:应付账款-暂估。借:应付账款-暂估,应交税费-进项税额,贷:应付账款,这样做好不好呢
老师,我以前暂估的会计分录是借主营业务成本贷应付账款暂估,现在收到专票能不能写成借应付账款暂估 应交税费进项税额贷应付账款
老师您好,我在公司负责成本核算,请问下做账的时候如果需要付款、收票以及成本分开录入凭证,以下这样录入可以吗 1.成本暂估计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 2.支付款项时: 借:应付账款 贷:银行存款 3.收到发票时: 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 冲销暂估计提成本 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 结转成本 借:主营业务成本 贷: 应付账款
老师,收到的已认证发票红冲,我上期的分录是借:应付账款(暂估款)、应交税费(进项税)贷:应付账款(应付款),红冲之后的分录是这样写吗?借:-应付账款(暂估款)、-应交税费(进项税转出)贷:-应付账款(应付款)
刚入职了一家工程测量,不动产测绘,地理信息工程,数据库建设的公司,老板让我做研发账,不知道如何入手,有相关经验的老师吗?请教一下
老师好!现在发现去年8月有一张购进发票没有入账,现在还能入账吗?具体分录怎么做?
老师,请问一个个人收款码是多少钱内不能转与收不到款的。
老师你好,企业之间借贷,企业所得税怎么处理?
法人在自己公司任职发工资还需要签合同吗
老师,2月份对方给开的专票已经认证抵扣了,现在需要作废重开,都需要做哪些工作,做账怎么做,报表怎么填
老师好,员工在我们公司上班,给他买了保险,因为他有低保,工资发给其他员工,这个报保险有影响吗
老师,股东会决议这个在哪里可以查到?
你好老师就是应交税费怎么做科目简单,进项和销项,还有要交的税
老板自己家的房子出租给公司必须给老板租赁费吗?
那我可以改成借:应付账款(应付款)贷:应付账款(暂估款)、应交税费(进项税转出)吗?
你好 可以的 可以的
进项税转出没有规定当期发生额一定要在借方或是贷方吧
前期还有一笔福利费发票调整,借:费用贷:进项税转出可以吗?
借方贷方都可以的
可以的可以的可以的。