你好可以的,操作没问题。
老师你好!9月份成本票未到,暂估成本 借:主营业务成本11098500 贷:应付账款/暂估应付账款11098500 10月份收到成本票,红冲9月份的暂估 借:主营业务成本-11098500 贷:应付账款/暂估应付账款-11098500 再按成本发票做分录 借:工程施工--××项目10988613.75 应交税费-应交增值税(进项税)109886.25 贷:应付账款/供应商11098500 月底结转成本 借:主营业务成本10988613.75 贷:工程施工--××项目10988613.75 能否按以上分录进行账务处理,谢谢!
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
老师,我以前暂估的会计分录是借主营业务成本贷应付账款暂估,现在收到专票能不能写成借应付账款暂估 应交税费进项税额贷应付账款
老师,我的成本当月没有发票,暂估是这样做分录的,借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估 次月收到发票 借:应付账款—暂估 应交税费—应交增值税 贷:应付账款—单位,账务处理的对吗
老师您好,我在公司负责成本核算,请问下做账的时候如果需要付款、收票以及成本分开录入凭证,以下这样录入可以吗 1.成本暂估计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 2.支付款项时: 借:应付账款 贷:银行存款 3.收到发票时: 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 冲销暂估计提成本 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 结转成本 借:主营业务成本 贷: 应付账款
老师。请问税负率是怎么计算了
2024年10月11月12月工资,在2025年7月申报,会不会影响2025年个人所得税全额扣款!还是要在2024年补申报个税工资
就是开初级农作物发票收购进来后,未加工,是不是还能以处理农作物卖出,开票是不是还是按照初级农作物开
老师,请问福建这边从上个月月底开始,每次开税票都要验证码吗
老师企业房屋对外出租 自己开租赁发票 增值税季度30万内免吗
老师请教下,6月份1名员工工资是2875元,7月份发工资才发现有请教,直发2000元,7月份这员工已离职,账务上要怎么处理呢
先付货款,没收到发票,也没收到货,怎么入账?
厂房装修用的刚金瓦片怎么入账
商业承兑汇票可以拿出外面其他银行贴现吗,不在开户行贴现
老师你好,以前是公司控股的这种,现在变更股权了,涉及到那个税种,像个人转股一样报不