你好 发票怎么给你开 送的如果给你们开 借预付账款厂家 贷银行存款 货物来了借库存商品贷预付账款
我们是一个商贸公司,然后我们给超市供货。超市卖给我们,陈列有陈列,我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费,发票才会报销 但是他返给我们的时候,他不打到我们的公户上,他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头,他会定时的,反倒内上面儿去,然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉,剩下的我们给他用公户打打过货款去,这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来,而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票?他就应该返给我们多少钱,但是他不打到我们的公户上,这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱,和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊?有风险吗
老师,我想问下这种情况应该怎么记账? 业务员到市场拿货,跟供应商说好了一个月开一次票或者到多少金额开票,但是当时拿货业务员先付了钱给供应商,然后回来拿收据报销了,公司账户已经转给业务员了,现在供应商开票又需要所有款都用对公账户转,然后之前付给他的就微信或其它方式退回来。当时记账是借库存商品,贷银行存款
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
老师你好,我们是经销商,下面店面商家做广告产生的费用厂家报销,但是厂家不直接对接下面的商家,厂家对接我们,我们对接下面的商家。这个产生的费用厂家不给我们现金,给我们挂在优惠上,等我们从厂家那里进货的时候一次性用掉这个优惠,比如说1000块的优惠一次性用完,这1000块钱有800是给下面的商家的,有200块是给我们的,但是给我们开票只开400块的票。现在我怎么做才能把厂家给的优惠挂在账上?等下面的商家从我这里进货的话,想一次性用掉这800快的优惠,这个账务又该怎么处理?
老师我想问一下,比如厂家要求经销商开展推介会,所发生的费用由经销商先行垫付,然后厂家给予报销但是不是直接给现金报销而是给予提货系统上一个额度,下次提货时可以递减货款,我想问一下这个要怎么入账呢?
银行回单上,显示欠费补缴,怎么写分录,二级科目啥
税局老师通知需要调账,这是什么原因呢?就是发了一张图片说的19年的成本发票有问题,是需要修改报表还有重新调账?
个税和企业所得税是几号申报
请问一下申请科技型中小企业补贴款项 这个是属于免税吗?
老师残疾人保障金中包含退休返聘人员工资吗?这些员工是正常缴纳个人所得税。谢谢
老师,我们有家公司没有怎么经营,那每个月个税怎么申报呢
老师,市内跨区变更经营场所,是线上办理还是线下,有哪些流程
老师,出口企业 每个报关单货代都必须给提单吗?
请问境内企业去泰国投资收益所得境内企业要交税吗。税点是多少
老师请问一下,这个个税申报一直没搞明白,我们是7月底发放5和6月两个月的工资,7月份个税是零申报的,现在8月份我是按哪个数据来申报呀?
这部分金额在发票上以折扣方式提现的
就这部分金额厂家报回系统的时候我要做其他收入入账吗?
那建议你借销售费用贷银行存款 商品按折扣之后的入库
就是可以不用做其他收入报增值税对吧?那这样商品入库成本价就低了,然后售出的时候缴纳的增值税会比较多呗
你好对的 是这个意思的
好的谢谢
不用客气,周末愉快