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老师,公司支付产品货款(内账,对方无发票),扫码支付时有储蓄卡优惠,本来支付1万的,实付9999元,那么少付的1元使用什么科目分录啊

2024-05-05 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-05 15:31

你好,同学,记入财务费用里面,或者营业外收支

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齐红老师 解答 2024-05-05 15:32

你好,同学,记入财务费用里面,或者营业外收支

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快账用户8587 追问 2024-05-05 15:33

好的,那我作为营业外收入处理吧

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齐红老师 解答 2024-05-05 15:41

可以的,作为营业外收入

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快账用户8587 追问 2024-05-05 15:42

好的老师,我还想问一下如果是一次性支付三个月的租金,那么是使用预付账款张戈科目吗?如果是一次性支付一年的车辆保险费然后每个月平摊呢,这个时候又使用什么科目啊

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齐红老师 解答 2024-05-05 15:44

第一个记入预付账款 第二个记入长期待摊费用

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快账用户8587 追问 2024-05-05 15:44

老师,谢谢你啊

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齐红老师 解答 2024-05-05 15:52

不客气,同学,五一快乐

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你好,同学,记入财务费用里面,或者营业外收支
2024-05-05
您好 (1)外购B材料,专用发票上注明价款10000元,增值税税额1600元,款已付,并另以现金支付运杂费100元。料已人库,计划成本为10000元。 借:材料采购 10000%2B100=10100 借:应交税费 1600 贷:银行存款 10100%2B1600=11700 借:原材料 10000 借:材料成本差异 100 贷:材料采购 10100 (2)产品生产领用B材料8000元,生产车间设备日常修理领用B材料2000元。 [要求](1)计算本月B材料的材料成本差异率。 (19600-20000%2B100)/(20000%2B10000)=-0.01 (2)计算本月发出B材料的实际成本。 (8000%2B2000)*(1-0.01)=9900 (3)编制领用B材料和结转领用材料应负担材料成本差异的会计分录。 借:生产成本 8000 借:管理费用 2000 贷:原材料 10000 借:材料成本差异100 贷:生产成本 8000*0.01=80 贷:管理费用 2000*0.01=20 增值税为6.8万元,支付的运输费为2000元,款已通过银行支付,设备直接交付安装。 这个是不是少了资料?
2022-06-05
本次购买土地和拆迁安置补偿费11300万元,前期工程费106万元,其中含增值税6万元,基础设施费327万元,其中含增值税27万元。因此,总共应交税款33万元,即:土地出让金103万元的增值税9万元,拆迁安置补偿费127万元的增值税11万元,前期工程费6万元的增值税5.4万元,基础设施费27万元的增值税2.4万元。
2023-05-14
同学您好, 25、借:固定资产   10               库存物品    1           贷:零余额账户用款额度    11 借:事业支出   11    贷:资金结存—零余额账户用款额度   11 26、借:固定资产   520     (500%2B20)           贷:捐赠收入   500                  银行存款    20 借:事业支出   520    贷:其他预算收入   500           资金结存—货币资金   20 27、借:固定资产    60          贷:银行存款   54    (60*90%)                 其他应付款   6 借:事业支出   54    贷:资金结存—货币资金   54 28、借:固定资产   10          贷:以前年度盈余调整   10 29、借:固定资产   10          贷:无偿调拨净资产   10 30、借:无偿调拨净资产    8               累计折旧   2          贷:固定资产   10 借:资产处置费用   0.5    贷:银行存款   0.5 借:其他支出   0.5    贷:资金结存—货币资金   0.5 31、借:业务活动费用   200           贷:固定资产累计折旧   200
2021-09-01
你好;   你们这个代前股东支付  ; 是什么情况; 这个土地租金本身是公司要承担的还是   这个前股东个人要承担的; 你们是要做  土地入股还是啥   
2022-10-28
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