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海达公司为一般纳税人,2021年无形资产科目借方余额500万元,当年发生以下经济业务: (1)1月接受甲公司投入的一项非专利技术,公允价为200万元,增值税为34万元,占实收资本份额为150万元。 (2)1月,A研发项目研究阶段结束,该阶段共投入300万元,已用银行存款支付。 (3)2月,A研发项目进入开发阶段,10月31日开发结束,形成A无形资产并交付使用,共发生开发费400万元,已用银行存款支付,其中符合资本化条件的金额为200万元,预计使用年限10年,采用直线法摊销。 (4)11月20日,将A无形资产出售给乙公司,开具增值税专用发票价款300万元,增值税27万元。 要求:编制该公司有关会计分录并计算该公司11月20日无形资产的账面价值,以万元为单位。 老师,请问这几个问的会计分录都怎么写啊?

2022-06-13 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-13 11:08

1借无形资产200 应交税费应交增值税进项税额34 贷实收资本150 资本公积84

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齐红老师 解答 2022-06-13 11:08

2借研发支出费用化支出300 贷银行存款300

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齐红老师 解答 2022-06-13 11:09

借管理费用300 贷研发支出费用化支出300

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齐红老师 解答 2022-06-13 11:09

3借研发支出资本化支出200 -费用化支出200 贷银行存款400

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齐红老师 解答 2022-06-13 11:09

借无形资产200 管理费用200 贷研发支出资本化支出200 -费用化支出200

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齐红老师 解答 2022-06-13 11:11

4借银行存款327 累计摊销1.67 贷无形资产200 应交税费应交增值税销项税27 资产处置损益101.67

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快账用户1652 追问 2022-06-13 13:25

老师,请问这个题里面有一个说采用直线法摊销那个会计分录怎么写啊?

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齐红老师 解答 2022-06-13 13:35

借管理费用 贷累计摊销

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快账用户1652 追问 2022-06-13 13:38

老师,那请问金额是多少啊?

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齐红老师 解答 2022-06-13 13:43

每月的摊销金额计算是 200/120=1.67

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您好 (1)1月接受甲公司投入的一项非专利技术,公允价为200万元,增值税为34万元,占实收资本份额为150万元。 借:无形资产 200 借:应交税费-应交增值税-进项税额 34 贷:实收资本 150 贷:资本公积 200%2B34-150=84 (2)1月,A研发项目研究阶段结束,该阶段共投入300万元,已用银行存款支付。 借:研发支出-费用支出 300 贷:银行存款 300 (3)2月,A研发项目进入开发阶段,10月31日开发结束,形成A无形资产并交付使用,共发生开发费400万元,已用银行存款支付,其中符合资本化条件的金额为200万元,预计使用年限10年,采用直线法摊销。 借:研发支出-费用化支出 200 借:研发支出-资本化支出 200 贷:银行存款 400 借:无形资产 200 贷:研发支出-资本化支出 200 (4)11月20日,将A无形资产出售给乙公司,开具增值税专用发票价款300万元,增值税27万元。 借:银行存款 327 借:累计摊销 200/10/12=1.67 贷:无形资产 200 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 27 贷:资产处置损益 327%2B1.67-200-27=101.67 该公司11月20日无形资产的账面价值500%2B300%2B200-1.67=998.33
2022-06-13
1借无形资产200 应交税费应交增值税进项税额34 贷实收资本150 资本公积84
2022-06-13
你好同学,稍等回复你
2023-04-10
同学你好 你的问题是什么
2024-03-07
同学您好 1、借 管理费用 250 无形资产 200 贷 研发支出——资本化支出 200 ——费用化支出 250 2、借 银行存款 10.6 贷 其他业务收入 10 应交税费——应交增值税(销项税额)0.6 借 其他业务成本 5 贷 累计摊销 5 3、借 投资性房地产 3000 贷 银行存款 3000 借 其他业务成本 100 贷 投资性房地产累计摊销 100 4、借 银行存款 318 累计摊销 80 资产处置损益 20 贷 无形资产 400 应交税费——应交增值税(销项税额)18 5、借资产减值损失 20 贷 无形资产减值准备 20
2022-05-08
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