你好,成本法下如果是有减值准备,税务不认可
请问老师,原材料装卸费没有发票在做企业所得税汇算清缴的时候怎么调整呢,平时做账的时候都坐在成本里的
请问老师,股权转让损失,图片1,右侧注明了长期股权投资成本2520万,转让价格1900万,转让损失620万,请问老师在填写企业所得税汇算清缴的时候怎么写,那张图片的写法是正确的。调增处理。请老师仔细帮忙看一下,我正在填报企业所得税汇算清缴,担心填写错了。
老师。,图片是2020年和2021年的所得税利润数。2020年的数有什么说法吗?汇算清缴时纳税调整出的这个数,税务让调的。2021的汇算清缴是4月之后做的,现在申报第二季度所得税,没有要弥补的这个数呢
请问老师图片中,企业所得税汇算清缴出现的税会差异调整没有太明白。
请问老师,图片这段话,也没有说明白,在企业所得税汇算清缴的时候,成本法下怎么调整呢?
@董孝彬回答,老师我想问问旅游行业差额开票,票上产生销项税额4995.49,实际抵扣成本大于开票数,最后不要交增值税,那最后这个分录怎么写,我写哪个对吗?还是不交税了分录也不要写了,账上的销项税额就不用管了
这张发票的税率包括正确的吗
老师,这种电子普通发票,没有社会信用代码合格吗?
老师早上好,给生产人员购买团体意外险,应该入那个科目合适?
@董孝彬老师回答,老师旅游行业,差额开票,我想了办法,虽然开票是差额开票,我做账还是按全额的6确认销项税额,增值税申报系统的时候表一的销项税额系统默认差额的销项税额,是不是也能手动改成跟账里确认销项税额一样呢!
老师,公司职工聚餐是计入职工福利费吗?这个在汇算清缴时不用往回调吧
老师,我暂估成本估的少了,票上的金额大,红冲掉暂估后该怎么做分录呢
老师你好,从9月1日起,在公司报个税并发放工资,但是在单位不缴社保的事项,麻烦问一下应该怎么应对?
上月的银行有5毛差异怎么调整
老师一般纳税人简易计税,既有进项税抵扣也有不抵扣,请问账务上应该怎么处理呢?
如果是有投资收益,股利分配,税法不认可,都需要调整
请问老师,成本法下,收到分红,分录:借 银行存款 200万 贷投资收益200万,请问2023年5月31日前企业所得税汇算清缴清缴,怎么调,在那张表调整呢?
你好,可以在纳税调整表其他调整,