你好 之前做了认证的吗

老师,我收到专票还没认证,但对方又把票红冲了,认证系统里有提示红字发票几张,那我在认证系统里可以看到红冲的发票是那张吗?
老师,上个月已认证的发票,这个月销售方冲红。会计把上个月的凭证在这个月做负数凭证,给冲了。可是我的纳税申报表里只有进项税额转出,他账上的是进项税额负数,我申报表里进项税额转出,可以吗?
我收到了红字发票信息表是我的销账红冲了还是进项红冲了老师,在统计进销项的时候是不是应该减去进项呢
老师 我进项上个月 红冲的发票在那里统计
我这个是跨月的进项红字发票 然后现在要在电子税务那边抵扣进项 这个红字发票我应该怎么在系统里面操作才能点击红字进项发票进行税额转出
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
以前抵扣过的在哪里看
你好,税收数字账户 发票勾选 抵扣统计,在这里面找律历史统计
老师现在找到了 一张 要怎么做有一张红票
借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
报税老师
附表二 20行里面填写的
老师 我上去 不能填
你好,你红色信息表在几月份开的?
红色信息表 什么意思
4月份对方冲红了 这张 他1月份开的
你好,已经认证了,需要开红字信息表 对方才可以开红字发票
他都开红字了
那你们单位是不是没有开红字确认的?如果是的话就少了这一环节,具体的你问一下你税务局的吧
我不开红字确认 他能开红字发票
红字确认单在哪里看
功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。 录入查询条件,点击【查询】按钮。在页面点击【选择】,将选中的蓝字发票信息自动带入到页面,选择冲红原因,点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面,再点击 【开具发票】,完成红字发票开具。
老师 那里查 进项巳抵扣过 又被对方红冲了
税收数字账户 发票查询 里面有详情
没有 㦱找到了 但是看不出来 那几张是抵扣过的
你打开之后里边有详情,这里面有一个勾选所属期,就是呀,如果你那里是空白的话,就是没有勾选