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老师 2月份做的 4月份対方把这张票 红冲了 我要怎么做账

老师 2月份做的 4月份対方把这张票 红冲了 我要怎么做账
2024-05-06 07:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-06 07:46

没有转固定资产是吗?借应付账款 贷,在建工程429020.62 应交税费应交增值税进项转出12870.62

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快账用户3400 追问 2024-05-06 08:12

还没有转 转出了 要怎么做

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齐红老师 解答 2024-05-06 08:14

如果已经结转到了固定资产,还需要做一个借在建工程贷。固定资产 借累计折旧, 贷管理费用 如果已经折旧了, 没有折旧的话,第二个就不要做了。

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快账用户3400 追问 2024-05-06 08:28

税转出了 就不管了吗 还是要怎么做

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齐红老师 解答 2024-05-06 08:29

你好,转出之后你需要申报的附表二二十行里面填写。

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快账用户3400 追问 2024-05-06 08:31

填不上去 自动生成过来 那 进项税 转出里面 有科目余额 怎么办

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齐红老师 解答 2024-05-06 08:32

你好,你的进项销项有余额吗?如果有余额的话,他也有余额。如果没有余额,借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出,未交增值税结转就是。他写不了,这个不清楚,需要问一下你税务局。你几月份开的红色信息表,在几月份所属企业申报。

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快账用户3400 追问 2024-05-06 08:40

进项 销项都没有余额

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齐红老师 解答 2024-05-06 08:41

你好,那就按照上面的来做就可以的。结转到转出未交增值税。

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快账用户3400 追问 2024-05-06 08:48

老师 就是我 转出了 下一步不知道要怎么做了

老师 就是我 转出了 下一步不知道要怎么做了
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快账用户3400 追问 2024-05-06 08:48

这样做 对不对我

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齐红老师 解答 2024-05-06 08:50

借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税12870.62, 哪一个不会。

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快账用户3400 追问 2024-05-06 08:51

老师 看一下 我发给你的分录 做的对吗

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齐红老师 解答 2024-05-06 08:52

你好,可以的,没有问题的。

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快账用户3400 追问 2024-05-06 09:02

进项 转出在贷方吗

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齐红老师 解答 2024-05-06 09:02

你好,对的是的,它的发生额是在代发。

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快账用户3400 追问 2024-05-06 09:55

销售货物流用的包装盒子 算销售费用可以吗

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齐红老师 解答 2024-05-06 09:57

可以的,可以这么做的。

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快账用户3400 追问 2024-05-06 11:52

老师 我 4月份 账还没有做 什么都没有 现在统计J 让我给个库存明细表 我要造一个 入库明细 原材料还没有呢 都没有原材料发票 人工 还有制造费也没有 我要怎么造一个库存明细

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齐红老师 解答 2024-05-06 11:54

截止到3月份的有吗?有余额没有。

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齐红老师 解答 2024-05-06 11:55

本月生产了多少产品你知道吗?用多少材料这个固定吗?

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没有转固定资产是吗?借应付账款 贷,在建工程429020.62 应交税费应交增值税进项转出12870.62
2024-05-06
借:进项税 贷:进项税转出
2024-06-06
你好,红冲4月份的这个做不做都可以的,不影响
2024-06-25
你好; 你是销售方 到时你可以  考虑退税或者 留着抵减即可;   去红冲收入即可   
2023-05-31
你好;     你这个业务取消了 吗 ?   
2022-02-17
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