没有转固定资产是吗?借应付账款 贷,在建工程429020.62 应交税费应交增值税进项转出12870.62

我公司3月份来了一份发票,4月份进行冲红,对方没有对3月份发票进行认证,我4月份已缴纳3月份发票的税额,4月份冲红发票够,做账已经做了冲红,税额需要转出来吗?应该怎么做账?
老师 2月份做的 4月份対方把这张票 红冲了 我要怎么做账
在4月份一笔费用发票已做到账里了,5月份,对方公司红冲了4月份这张开的发票,5月份这公司开了一张红字发票,又开了一张蓝字发票,我要怎么处理这张发票?
销售方在5月份数电发票中红冲了一张他们4月份开的一张发票,5月份又重开了一张发票,问红冲4月份开具的这张发票要不要做发票入账标识?
老师我们3月份取得专票成本一张,3月份已经抵扣,但是5月份对方把它红冲了,之后又开了一张正确的,这个要怎么处理做账
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
现在税务局大数据预警成本过高,今年第一季度成本票少,使用的去年的进项票怎么解释
建筑行业材料去年做的材料入库,今年使用,可以今年结转成本吗?
去年材料票没有开票收入没结转成本,今年开票做收入可以吗?
老师,请问,我公司,我负责管内账,有三个股东,每个股东一份账,就是:a股东自己记一份支出和收入,b股东也记一份支出和收入,c股东也记一份支出和收入 比方说,a股东支付了办公费,借:管理费用~办公费2000 贷:其他应付款~a股东2000还是贷:银行存款~a股东2000,贷方用哪个科目? a股东收到货款1万,借:银行存款~a股东1万 贷:应收账款~xx公司1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
还没有转 转出了 要怎么做
如果已经结转到了固定资产,还需要做一个借在建工程贷。固定资产 借累计折旧, 贷管理费用 如果已经折旧了, 没有折旧的话,第二个就不要做了。
税转出了 就不管了吗 还是要怎么做
你好,转出之后你需要申报的附表二二十行里面填写。
填不上去 自动生成过来 那 进项税 转出里面 有科目余额 怎么办
你好,你的进项销项有余额吗?如果有余额的话,他也有余额。如果没有余额,借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出,未交增值税结转就是。他写不了,这个不清楚,需要问一下你税务局。你几月份开的红色信息表,在几月份所属企业申报。
进项 销项都没有余额
你好,那就按照上面的来做就可以的。结转到转出未交增值税。
老师 就是我 转出了 下一步不知道要怎么做了
这样做 对不对我
借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税12870.62, 哪一个不会。
老师 看一下 我发给你的分录 做的对吗
你好,可以的,没有问题的。
进项 转出在贷方吗
你好,对的是的,它的发生额是在代发。
销售货物流用的包装盒子 算销售费用可以吗
可以的,可以这么做的。
老师 我 4月份 账还没有做 什么都没有 现在统计J 让我给个库存明细表 我要造一个 入库明细 原材料还没有呢 都没有原材料发票 人工 还有制造费也没有 我要怎么造一个库存明细
截止到3月份的有吗?有余额没有。
本月生产了多少产品你知道吗?用多少材料这个固定吗?