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你好,上月 结余本年利润和本年利润未分配利润有余额,本月有打款给股东作为利润分配,本月怎么做会计分录

2024-05-06 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-06 09:13

同学,你好 1、计提分红款: 借:利润分配-应付股利 贷:应付股利 2、结转应付分红款: 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付股利 3、付分红款: 借:应付股利 贷:银行存款/现金

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同学,你好 1、计提分红款: 借:利润分配-应付股利 贷:应付股利 2、结转应付分红款: 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付股利 3、付分红款: 借:应付股利 贷:银行存款/现金
2024-05-06
借本年利润贷利润分配未分配利润。 借利润分配,未分配利润 贷,应付利润 借,应付利润 贷,银行存款 应交税费,个税 借,利润分配,未分配利润贷,利润分配应付利润。
2024-05-06
你好,这个分录看本年利润的金额科目,余额表或者是明细账,你看一下你单位是亏损的还是盈利的。你上面写的这一个是亏损的。
2023-02-06
你看一下你的科目余额表 现在,还有多少
2021-01-17
你好直接补做就行了。 : 比如 借利润分配- 未分配利润63907.96贷本年利润 63907.96 处理
2021-01-27
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