同学,你好 1、计提分红款: 借:利润分配-应付股利 贷:应付股利 2、结转应付分红款: 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付股利 3、付分红款: 借:应付股利 贷:银行存款/现金

天承公司12月份的净利润为198600元,11月末“本年利润”的贷方余额为879000元。计算全年净利润,并按以下问题做会计分录。1、将本年利润结转至“利润分配一未分配利润”科目2、按本年实现利润的10%提取法定盈余公积。3、按本年实现利润的20%提取任意盈余公积。4、企业准备向股东分配股利400000元。5、将400000元股利银行转账支付给股东。6、将利润分配下的其他明细科目从“未分配利润”中转出。7、本年最后未分配利润余额
年末利润分配:海华公司12月份的净利润为125500元,11月末“本年利润”的贷方余额为384300元。计算全年净利润,并按以下问题做会计分录。全年净利润:1、将本年利润结转至“利润分配—未分配利润”科目2、按本年实现利润的10%提取法定盈余公积。3、按本年实现利润的5%提取任意盈余公积。4、企业准备向股东分配股利200000元。5、将200000元股利银行转账支付给股东。6、将利润分配下的其他明细科目从“未分配利润”中转出。7、本年最后未分配利润余额分录和计算过程以及金额
老师,我上个月有未分配利润贷方余额-1093.75,本月结转费用后,利润分配余额贷方-68448.27,本月做借本年利润,贷利润分配,未分配利润,金额是怎么算? 借:利润分配-未分配利润 68448.27,贷本年利润 68448.27 老师是这样写吗 ?还是反一反
(五)练习期末本年利润、利润分配账户结转资料:某企业年末结转本年利润和利润分配账户余额之前,有关账户余额如下:本年利润总账贷方余额3560000元;利润分配总账借方余额2800000元;利润分配一提取法定盈余公积356000元;利润分配应付利润2266000元。要求:编制有关会计分录(1)将本年利润账户余额结转利润分配未分配利润账户;(2)将利润分配一一提取法定盈余公积、利润分配一-应付利润明细账余额结转利润分配一未分配利润账户;(3)开设本年利润、利润分配的总账,登记结转前余额:(4)将编制的会计分录登记入账,并结出本年利润、利润分配账户的本期发生额和余额。
(五)练习期末本年利润、利润分配账户结转资料:某企业年末结转本年利润和利润分配账户余额之前,有关账户余额如下:本年利润总账贷方余额3560000元;利润分配总账借方余额2800000元;利润分配一提取法定盈余公积356000元;利润分配应付利润2266000元。要求:编制有关会计分录(1)将本年利润账户余额结转利润分配未分配利润账户;(2)将利润分配一一提取法定盈余公积、利润分配一-应付利润明细账余额结转利润分配一未分配利润账户;(3)开设本年利润、利润分配的总账,登记结转前余额:(4)将编制的会计分录登记入账,并结出本年利润、利润分配账户的本期发生额和余额
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?