同学,你好 1、计提分红款: 借:利润分配-应付股利 贷:应付股利 2、结转应付分红款: 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付股利 3、付分红款: 借:应付股利 贷:银行存款/现金

天承公司12月份的净利润为198600元,11月末“本年利润”的贷方余额为879000元。计算全年净利润,并按以下问题做会计分录。1、将本年利润结转至“利润分配一未分配利润”科目2、按本年实现利润的10%提取法定盈余公积。3、按本年实现利润的20%提取任意盈余公积。4、企业准备向股东分配股利400000元。5、将400000元股利银行转账支付给股东。6、将利润分配下的其他明细科目从“未分配利润”中转出。7、本年最后未分配利润余额
年末利润分配:海华公司12月份的净利润为125500元,11月末“本年利润”的贷方余额为384300元。计算全年净利润,并按以下问题做会计分录。全年净利润:1、将本年利润结转至“利润分配—未分配利润”科目2、按本年实现利润的10%提取法定盈余公积。3、按本年实现利润的5%提取任意盈余公积。4、企业准备向股东分配股利200000元。5、将200000元股利银行转账支付给股东。6、将利润分配下的其他明细科目从“未分配利润”中转出。7、本年最后未分配利润余额分录和计算过程以及金额
老师,我上个月有未分配利润贷方余额-1093.75,本月结转费用后,利润分配余额贷方-68448.27,本月做借本年利润,贷利润分配,未分配利润,金额是怎么算? 借:利润分配-未分配利润 68448.27,贷本年利润 68448.27 老师是这样写吗 ?还是反一反
(五)练习期末本年利润、利润分配账户结转资料:某企业年末结转本年利润和利润分配账户余额之前,有关账户余额如下:本年利润总账贷方余额3560000元;利润分配总账借方余额2800000元;利润分配一提取法定盈余公积356000元;利润分配应付利润2266000元。要求:编制有关会计分录(1)将本年利润账户余额结转利润分配未分配利润账户;(2)将利润分配一一提取法定盈余公积、利润分配一-应付利润明细账余额结转利润分配一未分配利润账户;(3)开设本年利润、利润分配的总账,登记结转前余额:(4)将编制的会计分录登记入账,并结出本年利润、利润分配账户的本期发生额和余额。
(五)练习期末本年利润、利润分配账户结转资料:某企业年末结转本年利润和利润分配账户余额之前,有关账户余额如下:本年利润总账贷方余额3560000元;利润分配总账借方余额2800000元;利润分配一提取法定盈余公积356000元;利润分配应付利润2266000元。要求:编制有关会计分录(1)将本年利润账户余额结转利润分配未分配利润账户;(2)将利润分配一一提取法定盈余公积、利润分配一-应付利润明细账余额结转利润分配一未分配利润账户;(3)开设本年利润、利润分配的总账,登记结转前余额:(4)将编制的会计分录登记入账,并结出本年利润、利润分配账户的本期发生额和余额
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?