1、借本年利润125500%2B384300= 509800 贷利润分配—未分配利润509800 2、借利润分配—提取法定盈余公积509800*10%=50980 贷盈余公积—法定盈余公积50980 3、借利润分配—提取任意盈余公积509800*5%= 25490 贷盈余公积—任意盈余公积25490 4、借利润分配——应付现金股利或利润200000 贷应付股利200000 5、借应付股利200000 贷银行存款200000 6、借利润分配—未分配利润50980%2B 25490%2B200000=276470 贷利润分配—提取法定盈余公积50980 利润分配—提取任意盈余公积25490 利润分配——应付现金股利或利润200000 7、未分配利润余额=509800-276470=233330
【例题•多选题8】某公司年初“利润分配末分配利润”科目货方余额为700000元,本年实现净利润5000000元。本年提取盈余公积500000元,宣告分配现金股利2000000元。不考虑其他因素,该公司当年结转本年利润及其分配的会计处理正确的有(A.结转“利润分配”科目所属明细科目余额时:借:利润分配末分配利润2500000贷:利润分配提取法定盈余公积500000应付现金股利2000000B.结转本年实现的净利润时:借:利润分配末分配利润併:本年利润50000005000000C结转本年实现的净利润时:借:本年利润5000000贷:利润分配一末分配利润5000000D结转“利润分配〞科目所属明细科目余额时:借:利润分配提取法定盈余公积500000应付现金股利2000000货:利润分配末分配利润2500000
天承公司12月份的净利润为198600元,11月末“本年利润”的贷方余额为879000元。计算全年净利润,并按以下问题做会计分录。1、将本年利润结转至“利润分配一未分配利润”科目2、按本年实现利润的10%提取法定盈余公积。3、按本年实现利润的20%提取任意盈余公积。4、企业准备向股东分配股利400000元。5、将400000元股利银行转账支付给股东。6、将利润分配下的其他明细科目从“未分配利润”中转出。7、本年最后未分配利润余额
年末利润分配:海华公司12月份的净利润为125500元,11月末“本年利润”的贷方余额为384300元。计算全年净利润,并按以下问题做会计分录。全年净利润:1、将本年利润结转至“利润分配—未分配利润”科目2、按本年实现利润的10%提取法定盈余公积。3、按本年实现利润的5%提取任意盈余公积。4、企业准备向股东分配股利200000元。5、将200000元股利银行转账支付给股东。6、将利润分配下的其他明细科目从“未分配利润”中转出。7、本年最后未分配利润余额分录和计算过程以及金额
北京华益有限责任公司2019年度实现净利润500万元,经股东会批准 按净利润的10%计提法定盈余公积,按净利润的5%计提任意盈余公积, 向投资者分配利润200万元。利润分配期初余额200万元。 (1)结转净利润时: (2)按规定提取盈余公积、宣告发放现金股利时: (3)结转本年“利润分配”其他明细科目时: (4)计算年末未分利润: “利润分配 一未分配利润”T型账户
4.某公司2021年实现净利润2000000元,按10%提取盈余公积200000元,按30%派发现金股利600000元。(利润分配账户明细科目有,利润分配-未分配利洞,利润分配-提取盈余公积金、利润分配-对外分配股利)要求:(1)编制2021年全年实现的净利润从“本年利润”转入“利润分配”明细的会计分录。(2)编制计提盈余公积和宣告派发现金股利的会计分录。(3)编制以银行存款支付现金股利的会计分录。(4)把利润分配其他科目的明细转入“利润分配-未分配利润”的会计分录。
老师,我回重庆,火车票和机票能不能开发票报差旅费
老师你好!未取得发票的费用 我能不能再费用科目二级科目添加一项未取得发票费用科目 方便汇算清缴时统计调整金额
老师,那些是股票36个月不得转让,24个月不得转让,18个月不能转让,1年内不得转让,好乱,老记不住哪个和那个
老师,请问可以在增值税申报表主表上,直接看到本年累计实缴的增值税吗
付县工会书画大赛奖金12万无发票,1、可需要工会开收据,2、所得税汇算清缴需要调整吗?3、公司利润负数大于12万不调整可以吗?
做内账的,固定资产老板说只要是实物都要做固定资产,站在我们管理角度是好还是不好!后面的工作会不会很多啊!几百块的单车也做固定资产?买张床几百块也做固定资产。这样好吗?可以跟老板提议完善完善这个想法吗?或者还是我理解错了!我之前记得固定资产是2千以上判定为固定资产,现在老板只要是实物是固定资产,这样做对吗?后面会不会越来越多的呀?后面工作排查会不会出现困难?
老师,这道题的a可以解析一下吗?不是很理解
境外客户汇入的开模收的费用,模具作为我们公司使用,用于后续客户生产的,如果视同内销,开普票的话,能开13%?
老师,你好,我现在入职了一家公司,刚从代账那里把账务接回来,但是账应收应付,其他应收应付这些都对不上,账上都显示有几百元的往来,实际上都没有了,这个我要怎么处理啊,而且公司现在都没有财务软件
老师好,铁路电子客票可以抵扣增值税吗?