同学你好 调增调减的不需要做分录

企业所得税年度汇算清缴时,调增营业收入了,请问计算业务招待费和广告业务宣传费限额扣除的基数是应包含这部分调增的业收入,在电子税务局填报时是否会自动计算
老师,您好。请教个问题就是填报2022年企业所得税报表时有个广告费和业务宣传费跨年纳税调整表,2022年广告费有调整导致取数是负数,那这个表里的本年支出是填这个负数还是填0呀
老师:这个第7问我已经是晕了。那个算广宣费和业务招待费的基础营业收入。为何这个第二小题中的租金,明明前面有一问说了因为是约定2年后收取,所以这个已经做了其他业务收入的租金要纳税调减,但这里算广宣费和业务招待费却又反而去增加这200万元,这是为何?
老师 请教个问题 我在报企业所得税年报 这里面的广告费和业务宣传费 招待费这些填了 有调增和调减的金额 这些还需要在财务软件里面做分录吗
所得税汇算清缴问题,:我家是小企业会计准则,小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费,只有管理费用下面有业务招待费,但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有,报表就抓取不到报表里面没有的项目,但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费,老师们,你们这种情况怎么处理的?如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面,报表抓取不到销售费用的业务招待费,就会导致填报的时候有个提示,比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
25年所得税退税到公户,分录怎么写
老师,我做的内账,现在有个问题,就是原材料之前是按照40一斤入库的,现在因为原材料涨价了,老板想随着市场行情,在领料生产的时候原材料往上加5块钱一斤,这样如果我直接在出库时原材料加5块钱的话,会导致数据和金额变动了,改怎么做分录才能避免这种情况呢?
你好,问一下,有一个业务员,他就签一个客户,就是400块钱的,然后累积起来一个月大概有两万块钱。我这个备注什么,他又不肯开票
老师 看下图片 圈起来的本年计算扣除限额的基数这个屁填什么呀 是填销售收入吗 主营业务收入吗
● 广告费和业务宣传费。其基数是当年销售(营业)收入。 ● 保险企业手续费及佣金支出。其基数是当年全部保费收入扣除退保金等后的余额,且这部分支出如果不超过这个基数的18%,可以准予扣除。 ● 研发费用加计扣除。其基数是按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除,如果是委托境外研发,则不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分可以加计扣除。
营业收入就是主营业务收入吗 不包括其他业务收入哈
这个包含其他业务收入
包括营业外收入呀 政府补助的都算呀
营业外收入不算 就主营业务收入和其他业务收入
老师 看下图片 这个投资比列是填那个数呀 这个数怎么填 我填不对
你填写百分比 不要填写小数
填出资比列2.962吗
同学你好 填写百分比的数字 不是小数
那这个是咋填吗 你帮我写一下 咋计算的 我就知道了
同学你好 65% 这样的数字
有一个人的是 19.154 这个应该填多少
就是19.154% 这样填写的哦
可是这样填不对呀
那你就不带百分号 直接填65 19.154等等