同学你好 调增调减的不需要做分录
企业所得税年度汇算清缴时,调增营业收入了,请问计算业务招待费和广告业务宣传费限额扣除的基数是应包含这部分调增的业收入,在电子税务局填报时是否会自动计算
老师,您好。请教个问题就是填报2022年企业所得税报表时有个广告费和业务宣传费跨年纳税调整表,2022年广告费有调整导致取数是负数,那这个表里的本年支出是填这个负数还是填0呀
老师:这个第7问我已经是晕了。那个算广宣费和业务招待费的基础营业收入。为何这个第二小题中的租金,明明前面有一问说了因为是约定2年后收取,所以这个已经做了其他业务收入的租金要纳税调减,但这里算广宣费和业务招待费却又反而去增加这200万元,这是为何?
老师 请教个问题 我在报企业所得税年报 这里面的广告费和业务宣传费 招待费这些填了 有调增和调减的金额 这些还需要在财务软件里面做分录吗
所得税汇算清缴问题,:我家是小企业会计准则,小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费,只有管理费用下面有业务招待费,但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有,报表就抓取不到报表里面没有的项目,但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费,老师们,你们这种情况怎么处理的?如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面,报表抓取不到销售费用的业务招待费,就会导致填报的时候有个提示,比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办?
脑子没转过来,麻烦帮忙看下。老板按揭买车,每个月把车款打到公司账户,然后直接扣款了。收到老板转款,借银行存款,贷其他应付款/老板,划款的时候,借短期借款,贷银行存款。但是,其他应付款/老板平不了账啊
公司的印花税是多久申报的?
公司是劳务派遣公司,2021年到2024年有一个项目农民工工资没有申报个税被税务查到,现在要补交税款,项目已经完工,没有办法找农民工,只能公司来补缴,怎么操作能降低税款,补税的操作流程是什么样的
当月开的发票当月冲红,这两张发票是不是可以不要做账
怎么下载百度初中学习
请问,这个题,第一问的甲公司债务重组确认的损益计入其他收益 乙公司的债务重组确认的损益计入的投资收益
请问老师增值税是当月计提当月,然后发放吗
已经做了结帐,次月销售退回如何做会计分录
小规模纳税人餐饮公司6月收到几家公司用餐的餐饮费,没有开票,7月才开发票,并且开票金额和收到的一致,那要怎么做账呢
老师我们是农业公司、现在有一笔二十多万的劳务费不知道怎么处理因为没有发票对方是个人包工头没有公司打钱给了他那么多。他说其他家公司也是这样打钱给他的也是几十万的劳务费。这种情况还能怎么去处理才合规
老师 看下图片 圈起来的本年计算扣除限额的基数这个屁填什么呀 是填销售收入吗 主营业务收入吗
● 广告费和业务宣传费。其基数是当年销售(营业)收入。 ● 保险企业手续费及佣金支出。其基数是当年全部保费收入扣除退保金等后的余额,且这部分支出如果不超过这个基数的18%,可以准予扣除。 ● 研发费用加计扣除。其基数是按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除,如果是委托境外研发,则不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分可以加计扣除。
营业收入就是主营业务收入吗 不包括其他业务收入哈
这个包含其他业务收入
包括营业外收入呀 政府补助的都算呀
营业外收入不算 就主营业务收入和其他业务收入
老师 看下图片 这个投资比列是填那个数呀 这个数怎么填 我填不对
你填写百分比 不要填写小数
填出资比列2.962吗
同学你好 填写百分比的数字 不是小数
那这个是咋填吗 你帮我写一下 咋计算的 我就知道了
同学你好 65% 这样的数字
有一个人的是 19.154 这个应该填多少
就是19.154% 这样填写的哦
可是这样填不对呀
那你就不带百分号 直接填65 19.154等等