同学,你好 借:预收账款 贷:库存现金

#提问#老师您好,我这里遇到了一个问题,麻烦您帮我看看。 我们是房地产开发公司,我看之前的会计做的账,有一笔分录是收到住户交来的燃气炉款,借:库存现金 贷:其他应付款 另外一笔分录转给燃气公司燃气炉款,借:应付账款 贷:库存现金 这个老会计离职了,今天我问他那最后该怎么转呢?他说让我自己想怎么转就怎么转?我该怎么办呢?该怎么转呢?
老师,你好,我刚入职一家运输公司做内账会计,一般纳税人。他们是合伙企业,其中一个老板做出纳,实际上这家公司有两个账号,一个公账,一个私账。之前的会计把出纳的往来全部做成了其他应付款,使得库存现金出现了大量的红字。我仔细翻看了她做的凭证,认为是出纳从私账里转钱到公账里,让这家公司的资金滚动起来。那么分录应该是借银行存款,贷库存现金。对不?但是我不知道摘要里写什么?银行回单里填了往来?对吗?摘要该怎么填?
老师,我是刚刚接手业务不熟练。同事做的日记账里面,就有这两笔记录,这是一个意思对吗。公转私什么意思。是不是提取现金到公司做备用金?这两笔其实就是做一笔分录就可以了是吗
老师,我们公司是进出口代理业务,收美元结汇,然后转给老板付货款,但是货款什么的都没发票,之前的会计都是做的预收预付,记在往来款里面了,现在往来数目很大,这个怎么办呢?以后收款记在借银行存款 贷:预收账款 里面,给老板转账也记借:预收账款 贷:银行存款 这样做分录冲一下可以吗?
老师,我们刚接手了一家公司,法人一直用结算卡在ATM机转账给员工发工资,之前的会计不知道,都以为是取了现金给挂在了库存现金里,然后每个月发工资是以法人的名义发的,挂在了其他应付款——法人,现在导致 库存现金和其他应付款——法人 科目下面都挂了70多万,怎么平这个账,才不会有风险
老师,请问17号是本月申报期最后一天吗
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
这样做分录预收账款不就减少了吗,我现在就是借贷不平,不知道怎么做了,
同学,你好 上个月有一笔预收账款,之前会计说不知道是什么款,就都给转到库存现金记到备用金里面了 你之前这个分录怎么做的?
借:库存现金, 贷:银行存款,
同学,你好 那现在 借:银行存款 贷:库存现金
那怎么体现到预收账款里面啊 ,之前她已经把这个收款账户建立了预收账款,后来这一笔她就说不知道是谁付的款,就给放到备用金里面了,
同学,你好 之前她已经把这个收款账户建立了预收账款 那他之前有做到预收账款这个科目里面吗?
对,之前有做到这个预收账款科目里面,就是上个月有一笔她没做到这里面
同学,你好 那你取得这笔钱 借:银行存款、库存现金 贷:预收账款
老师,你写的借:银行存款、库存现金我没太明白,能把完整的分录写一下吗?
同学,你好 你收到一笔钱,所以借方是银行存款或者库存现金
但是实际上这笔钱已经在库存现金里面了呀,是从银行存款直接转到库存现金里面的吗
同学,你好 你账上的你分录 借:库存现金, 贷:银行存款, 我现在先冲回 借:银行存款 贷:库存现金 再做正确的分录 借:银行存款、库存现金 贷:预收账款
借:银行存款、库存现金 贷:预收账款, 这个不明白,银行存款和库存现金都在借方那不同时增加了吗,那金额怎么算啊,假如我的预收是5000元
同学,你好 不是,你收到的是现金还是银行存款,选择一个
收到钱账上的分录 借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 现在改正 借:银行存款5000 贷:库存现金 5000 借:银行存款5000 贷:预收账款5000 这么做我怎么觉得,银行存款对不上呢,本身红冲回来就是原先的金额了,在借一个5000元,不多了吗?
同学,你好 那你之前还做过什么分录?把之前相关的分录都发给我
没有别的啊 ,别的都和这个不发生关系啊,针对这笔款她就做了一笔借:库存现金,贷:银行存款的分录,她没通过预收挂账啊,
同学,你好 那不对,他收到一笔钱,就做这个分录,并没有体现钱的增加 借:库存现金,贷:银行存款