你看下你是不是有红冲的放到了贷方

老师,我问下之前订正管理费用科目,我应该是从管理费用借方负数调整,但是我做到了管理费用的贷方,这就导致,我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致,是不是我也没法再调整了,如果我调整在2022年7月账务里面,我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了
老师,您好,从研发费用设备转出1万,到主营业务成本,这个会计分录怎么做,我是借库存商品 1万 贷 研发费用 1万 然后又做了借主营业务成本 贷 库存商品 ,发现科目余额表上的管理费用,和利润表上的管理费用不一致,科目余额表上管理费用多了1万元,麻烦老师看看问题出在哪里,谢谢
老师,我的科目余额表的管理费用跟我利润表的管理费用对不上,但我的利润总额跟科目余额表上的余额又对得上,是什么问题呢
你好我想问科目余额表里面的管理费用跟利润表对不上什么原因呢
老师,利润表财务费用比科目余额表少了一个管理费用的数是哪里出错了
3月增值税开票时开错了,选成了简易计税,要着交增值税,那我现在在4月把这张发票红冲了,交的这个增值税要怎么处理呢
老师,我们从银行贷款100万,但是100万没有直接到我们账上,到怡康医药了,怡康医药又对公转给我们了,备注货款,这怎么写分录?
现在的规定,抵扣专用发票,多久之内要抵扣完呢,比如做了账暂时不抵扣的话,是不是要半年内抵扣完?
老师交接了一家,账上库存现金4千多万怎么办啊
自来水把污水费开江苏省非税收入收据 我们代扣代缴税费给企业针对这个非税收入收据开发票还是收据
老师。请问厂家赠送了着产品给我们,不要钱,但是她又开了0.05元的增值税专票来,这个我这边怎么做呢
补缴以前年度未开票收入 怎么做账
老师请问下, 问题1:科目代码由例如:112201-112299-1122A0-1122z0,意思是科目代码两位数的都编完了,可以用1122001开始往下编号吗? 问题二2241科技代码为224101-224199已经编辑完了,后面可以按三位数如:2241001往下编号吗?
请问一下老师,当月进项税大于销项税需要结转税金吗?
老师咨询一下,收到退还的稳岗补贴怎么入账
那怎么知道利润表上的那个费用是正确的呢?还是科目余额表上的那个费用是正确的呢
你好,你可以看下你当月发生的费用合计,自己手工计算一下的,基本上利润表里面出来的不会有问题。
管理费用记在了贷方的话,利润表那里是不是也是会加?
会减少的,利润表会减去。
给你举个例子吧,你的借方发生了100,贷方发生了20 利润表显示的是80,但是你科目余额表显示的是120。