你好 管理费用是不是有红冲的放到了贷方

刚用速达3000,结完账后利润表和财务费用本年累计数和销售费用和科目余额汇总表的1-12月的数据不一致,是哪里出错了
老师,我是根据科目余额表手编利润报表,想问一下科目余额表中财务费用是负数,在利润表中财务费用怎么填
老师,我在做年终汇算清缴的时候发现利润表里的管理费用跟科目余额表里的管理费用不一致,我查了账目,我九月10月有两笔分录做错了,这是2022年的已经结账了,我在汇算清缴时应该怎么填才能让利润表的管理费用跟科目余额表管理费用一致?
老师,利润表财务费用比科目余额表少了一个管理费用的数是哪里出错了
老师,当年度,财务费用做错了,我做成了,借,银行存款,正数,带,财务费用,收入,正数。产生的后果是,财务软件的利润表的财务费用科目贷方书不累计,但科目余额表累计,所以导致报表和余额表一直不一致?
老师,你好,想问一下买一辆车挂公司户下,是要走公司的账户付款吗?
老师,员工餐费报销1000元,从库里领用酒2000元,这个员工的保险单应该写1000元的还是3000元的?
小规模纳税人,上个月在建工程已转长期待摊费用,这个月又增加费用,请问这笔费用怎么处理?
老师,主营业务收入和税的公司是什么
想问下合伙企业的投资者社保,单位承担的部分,可以让单位出吗?单位代付后,需要还给单位吗
老师 进行工商年报的时候 提示税务信息获取失败 这个怎么进行授权 从电子税务局哪个模块查看?
电子税务局申请出口退税,从电子口岸下载的hxm文件需要解密,需要通过客户端工具下载解密后报关单导入,双击解压文件解压不了,系统提示:电子税务局出口退税客户端管理工具需要解压释放后运行! 怎么解决?
老师有一笔账我不知道咋搞了,1月份我们公司的电费改成预充电费了,于是我们就公户打款充值了5000,对方给我们开了13%的专票,我这边做账是 借:待摊费用—电费4424.78 进项税额575.22 贷:银行存款5000 我们截止1月底用了1523账户余额还有3477 我1月还做了一笔 借:管理费用—电费1523 贷:待摊费用—电费1523 二月我们用了2032账户余额1445 借:管理费用—电费2032 贷:待摊费用—电费2032 以此类推这样下来不是费用就是含税金额吗?这怎么办啊
老师请问一下,供应商给我后补的发票,跟转款账户不一致,比如,对方提供的是私人账户,后来开票的!这种情况是我们支付方的问题还是供应商的问题
个体户,经营所得税预缴申报可以先不申报吗?第二季度再申报?或者一年之后再申报?
没有,正好是一个进管理费用的数三万多的
软件问题还是哪里错了
截图你的账务处理看一下。
现在没再办公室,下午打扰
可以的,可以下午发过来。
发过去了
没有看到你的图片,你看下你自己能看到。
没收到我发的?
没有 你看下能看到的吗