你好,公司销售是货物么
我们公司是商场联营公司,请问一下,公司销售10万,我们公司公账转款给了商场10万,联营费用1万,我们需要给商场开13%的专票9万给商场,上面没有任何备注,商场又转回我们9万的款项,请问我这个具体的账务怎么处理呢?公司转10万给商场是借预付账款10万,贷银行存款10万,我们给商场开发票并收到9万,是借银行存款9,贷主营业务收入79646、销项税额10354,那我的预付账款10万怎么销账呢?怎样做会计分录才能平账?还有1万的费用怎么做会计分录,谢谢老师指点!!万分感谢
我们公司是商场联营公司,请问一下,公司销售10万,我们公司公账转款给了商场10万,联营费用1万,我们需要给商场开13%的专票9万给商场,上面没有任何备注,商场又转回我们9万的款项,请问我这个具体的账务怎么处理呢?公司转10万给商场是借预付账款10万,贷银行存款10万,我们给商场开发票并收到9万,是借银行存款9,贷主营业务收入79646、销项税额10354,那我的预付账款10万怎么销账呢?怎样做会计分录才能平账?还有1万的费用怎么做会计分录,谢谢老师指点!!万分感谢
老师,我家的经营情况如下 104门市,105门市,106门市租的3个门市,老板把这3个门市打通开了一家超市,牌匾做了一个,营业执照注册了3个地址显示分别为长春凯旋104门市,105门市,106门市,税务登记3个营业执照也都税务登记了 问题1.老板就以上情况,注册这三个个体营业执照,在税收上会不会有什么风险? 问题2.专管员个税给核定的是9900,那我是不是可以理解为我季度销售收入不超过45万不需要交增值税,季度开票超过29700,我就需要全额交个税呢? 问题3.实际经营中我们是个体开的超市,并不怎么开发票,也就是说我们没有销项,进项,也没有费用发票,比如我季度销售46万,我这3个个体税务申报我应该怎么申报,交税需要交多少, 麻烦老师详细指导,谢谢老师
以万元为计量单位,保留到小数点后两位。业务1,供应市区内某商场一批罐头,开具增值税专用发票,发票注明价款200万元;另收取送货费用价税合计共2.26万元,对外开具增值税普通发票。销货款和运费均收存银行。业务2,销售密封包装的速冻馄饨一批,开具增值税普通发票,取得含税销售额33.9万元,货款已转账收讫。业务3,将外购的一批月饼赠送福利院,该月饼成本20万元,成本利润率10%。该月饼市场不含税售价为30万元。业务4,从食品加工厂购进一批密封包装的速冻小馒头,取得增值税专用发票注明价款60万元,适用13%税率,小馒头已验收入库;支付购货运费价税合计共1.09万元,取得食品加工厂开具的增值税专用发票。转账支付购货款。业务5,从某农场购进一批免税农产品用做原材料。农产品收购发票注明收购款50万元,农产品验收入库。该农产品不含税市场售价62万元。业务6,上述购进免税农产品全部用于职工福利。业务7,购进劳保用品一批,共支付买价加税合计共2万元,签发转账支票支付货款,取得增值税普通发票。要求:①编制业务1-7的会计分录;②做期末涉税会计处理;③计算企业应纳流转环节各项税费
市场(小规模纳税人),有10个个体工商户业主,市场与个体工商户签订协议:销售额市场统一收取,月末经过对账销售额全额返还个体业主,但要收取每户管理费。市场给业主开具管理费发票 市场账务处理:?
老师 ,公司注册资金500万 A股东占股95% 实收资本80万 现在股东要将自己股份转让给其他股东 未分配利润78万 所有者权益 161万 股份转让合同价按多少填合适
请问老师二手车经销公司购入车辆成本依据是什么发票呢?
吸收合并业务,我公司是被吸收合并的公司,汇算清缴由哪个公司来做?帐上有需要调增调减的,合并到吸收公司嘛?这点不明白
老师,印花税季报在哪里取数?
你好!老师,客户付款后,对方公司名称变更,发票按照新公司开票,应该怎么做账,还有挂在原公司的账怎么处理。
老师好,a公司5月卖给b公司一辆二手车,发票已经,但是系统6月份又出来一张销售二手车纸质的发票,这个该怎么处理呢?以那个票为准做账呢?
CPA 财管,加班,是直接人工效率差异的原因,还是直接人工工资率差异的原因?
别人委托我们加工器械需要代缴消费税吗
老师好,建筑行业的增值税税负率和企业所得税税负率分别是多少比较合理呢?
老师,出口可以不用解密,手动填写吗?
市场就是超市
1.分录 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项 借:银行存款 应收账款
2借:销售费用 贷:应收账款
市场一般会开商业管理费 个体开给客户,销售货物
1、为什么用应收账款?
用其他应收款等也行,看你怎么方便对账
1、收到销售款时: - 借:银行存款 - 贷:应付账款 应交税费(销) 2. 返还个体业主销售款时: - 借:应付账款 应交税费(进) - 贷:银行存款 3. 收取管理费时: - 借:银行存款 - 贷:主营业业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 我认为是这样啊?你用的应收?
你们是市场管理收取管理费的一方吧 上面做的是销售货物的一方
市场管理者 1、代收到销售款时: - 借:银行存款 - 贷:应付账款或者其他应付款 2. 返还个体业主销售款时: - 借:应付账款 - 贷:银行存款 3. 收取管理费时: - 借:银行存款 - 贷:主营业业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
因为是代收对方的款,不是管理方的收入不确认销项
你是说市场收销售款,不用开票确认收入,因为是代收个体户的款,月末对完账就要返给他们。 给到个体户时个体户也不用开票?
是这样的,管理方只是收取管理费的部分开发票
个体户只是对销售的客户有索取发票时开具,月末给返款的时候不开的
那这样大额的资金来往没问题吗?
没有问题,是正常的。现在很多商场景区也这样操作
那消费的客人要发票谁给开?
个体户对消费的客户 索取发票时给开具
收钱的市场不开票,客人不能投诉吗?
一般二维码等都是在个体户的店铺内的,在个体户店铺内付款后,个体户会直接给开发票,只是二维码是到市场管理者的,款也会直接进到管理市场的公司账户
还有的会引入第三方收款分账
市场统一收款
你们公司是先给客户开发票,然后让个体户等给你们开发票这样操作么
这样公司的销售收入会很大,会重复纳税
操作也能行的通的,不过现在不多见
还没操作,还在筹划阶段,
这样啊,上面说的可以参考下,多数只收管理费,其他的不管,也很省事。也有的是一周返给市场是的实际经营者