您好,商贸企业又不加工,买进来和卖出去的商品是一样的,不一样不行哦, 2.进销存本期出库是加权平均单价,跟单次的进项票对不上是正常的

我2021年收到对方一张发票 上面开的名称是茶叶 但是当时的会计在金蝶入库的是我们公司一个产品的茶叶名称XXX(XXX的成本和对方开具的成本不一样),但是在2022年我开了XXX发票出去,结转成本我还是按XXX开的(金蝶库存商品中还没有这个产品XXX),想问一下现在应该怎么做账务调整呢?
是这样的,我刚刚去个医疗耗材企业工作,企业有进销存和独立的财务软件。现在入库商品当月不一定取得发票,发出去的商品不一定都开销售发票。因为商品很多我想这么做可不可以。每月收入按开出的发票确认收入申报纳税,入库按取得发票做库存商品,结转成本时按开出发票商品的出库金额结转成本。老师,如果按发出商品确认收入的话我工作量太大了,当月核算未开票收入,次月得对应上月未开票做冲会,而且月月冲暂估商品,心里乱麻一样。
是这样的,我刚刚去个医疗耗材企业工作,企业有进销存和独立的财务软件。现在入库商品当月不一定取得发票,发出去的商品不一定都开销售发票。因为商品很多我想这么做可不可以。每月收入按开出的发票确认收入申报纳税,入库按取得发票做库存商品,结转成本时按开出发票商品的出库金额结转成本。但是又怎样保证我库存余额与进销存的库存金额一致呢?
老师,如果做一本账的话,内部实际情况,成品的话,一定要把成品的进销存明细表给外账吗?我们销售出去的产品并不是当月就开票了,下个月或者下下个月开票的话,那个规格型号和开票的名称有所不同,或者根据收入微调发出商品的成本,这个怎么处理?
我想问的是进项票的总的合计金额和税额没有差错,但是因为产品明细特别多,按平均价格开票过来,数量就不对了。接收发票的这一方,销售出去结转成本的时候,把成本自己计算完,能按成本金额结转成本吗?那开进来的发票数量和销售的数量有可能对不上,有风险吗?
现在收到的全电专票,这个票多久不进行勾选抵扣,就不能再抵扣了么
老师,23年汇算清缴的财报改过了,那24年季报的财报要改吗?
请问老师,西安甲公司,在浙江温州有一家分公司,2024年汇算清缴的时候,分公司是独立在浙江温州税务独立申报的。但是2025年7月分公司注销了,因此也做了2025年1-7月的汇算清缴是亏损申报的。请问2025年甲公司汇算缴还需要考虑分公司么?分公司的账都已转到母公司了。
老师,我第四季度的企业所得税季报报完了,税也交了,但是问题是申报错了,导致软件中利润表和申报的第四季度不一致,那现在要所得税汇算清缴了,我要怎么办呢?
钢管厂的税负是多少???
环保税,印花税需要计提吗?
老师,国际运输代理费与代理运费有什么区别?
老师你好,请问房产中介是注册个体户还是注册公司合适呢
老师你好,请问个人开房租发票是几个点
之前报销费用都是走的备用金,现在新进的员工报销费用,是单独对公转给他还是继续走备用金?哪种方法比较好
就比如说我实际进了10万的货,开进来进项票合计金额也是10万,但是实际进来的这个10万的货的数量和货品名称,单价跟进项票里对不上,那我结转成本的时候按进销存里头的实际成本去算完成本以后,按我算成本实际按进销存算的成本,合计金额出来之后,我是再按那个在进项票的里边结转成本的时候。他俩不一样怎么办
我能按我进销存的。成本合计金额,结转具体明细和数量,进项票按我进销存合计金额去凑可以吗
一般这些商贸企业的大家都怎么操作的呀?怎么能把进项票和实际的进销存对上的呀,他们也是实际的进项成本算一个成本,然后根据那个成本在进项票里边对应的数量和单价去结转,算出来最后的成本,看跟我的进销存的成本能不能对上的吗?对不上再调吗
您说加权平均的成本,跟进项票单次的金额对不上的话是正常的话,那一般企业都是供应商开票的时候按实际开的吗?好多企业好像都是按合计金额开明细项目,跟实际不一样,就是数量和单价
您好,1.实际进来的这个10万的货的数量和货品名称,单价跟进项票里对不上, 这个发票我们就不能接受的,供应商也要严格要求 2.我们进销存明细是和实物以及发票是匹配的 3.我们就是商贸,年销售10亿,就是能对上的,要求供应商开票正确嘛 4.那这样对供应商的要求风险很大的,商贸是最方便被税务局查了