你好,同学 是的,是累计的,这个主营业务收入应该填12月的利润表中本年累计数(四个季度和)
你好,老师。月度现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金,取数是收入和增值税销项税额本年累计数等,这个增值税销项税本年累计每月都加进去,到年度现金流量表时不是就重复了(按1-12月的相加)?
老师,是这样,1.一季度我们开票金额400000万,但没收到款,那我们一季度增值税中小微企业免税销售额就填写400000,对吗?同时一季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写400000,但一季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写0.现金流量中的经营活动现金流入也要写0对吗? 2.三季度我们收到一季度开票中的170000元现金,我们三季度因未开发票,所以三季度增值税中小微企业免税销售额就填写0,同时三季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写0,但三季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写170000.现金流量中的经营活动现金流入也要写170000对吗?
老师,小规模纳税人第一季度利润表中本年累计主营业务收入为703879.6,我应该填增值税及附加税费申报表的第几栏?22年十二月有开票收入但是在23年一月份作废了,在2月份又重新开具的正确的,那么这个情况我是不是不用管,就按照利润表中的收入申报就行?
老师,年报中现金流量表上比如说提供劳务收到的现金=主营业务収入x(1十增值税率)十... 这个主营业务收入应该填12月的利润表中本年累计数(四个季度和)对吗
老师好,现金流量表中“销售商品、提供劳务收到现金”的勾稽关系≈(主营业务收入+其他业务收入)x(1+13%)+预收账款增加额-应收账款增加额-应收票据增加额--------如果是出口销售的,主营业务收入本来是不含税的,那验算这关系时,就不用再剩以13%是吗
由于质量问题,境外客户扣了几万美金的扣款,这钱收不回来了,账务税务上怎么处理?
老师,我们买了两台设备,供应商开了票,我们也抵扣了,现在发现合同改了价,要票要红冲重开,红冲是由供应商发起的,选的是开票有误,我这里可以点确认吗
老师您好,不好意思请问我们是制作方糕,脆筒食品买个别的商家,一般纳税人,开出的税率是多少
一件货 200 元,现在商家让利 20 元,能不能开 20 元的负数发票
商贸企业 用Excel管理的库存表,因为同一产品,两个价格,导致出现负库存,这种情况怎么调整负库存?
老师,票开多了,怎么办
老师,您好,根据近三年的财务报表可以对非上市公司进行估值吗,怎么进行估值
老师,没有取得发票的公司支出,例如零星买东西和给员工的补助,怎样能做,才能使费用正常列支,不在年末调增呢?
最后一问,是按多长时间计提折旧?
上任会计有发票就做外账,没票不做,现在手上收到发票,我该怎样记借贷
老师,有主营业务收入,为啥还要应收帐款减少数,两者是否有重合数呀
应收账款是跟期初的余额。比如有可能收款上年度的
老师,应收帐款与营业收入计算相加不等于流量表中本年累计数呀,能清老师帮我算下(请写计算过程),流量表是错的?
你们现金流量表应该根据,做账的分录银行存款设置的
销售商品提供劳务收到的现金=87550.44x(1+3%)十(0一78345)=11831.95,陈老师,帮我看看这样算对不对?还有其中87550.44x2%当时是转到营业外收入了,应该填在流量表中哪?
减免的税是填在税费返还吗?
减免的税是填在税费返还吗? 是的
销售商品提供劳务收到的现金=87550.44x(1+3%)十(0一78345)=11831.95, 对的
老师,请问当时2%的税费减免,我转到营业外收入了,这一笔填在流量表中哪呀?
这个记入收到税费返回的,同学
老师,请问销售商品提供劳务收到的现金里面,其他业务收入含不含税??
请问销售商品提供劳务收到的现金里面,其他业务收入含不含税?? 这个是实际收款,含税的