你好按服务的6%申报就可以了
老师,我们是一般纳税人,销售货物税率是13%,但是我们有服务费计入其他业务收入,但是服务费税局是6%,那申报增值税的时候怎么填啊?
公司卖废品取得的收入,在申报增值税时的附表一应该填在哪一行呢?是填在第一行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”?还是填在“13%税率的服务、不动产和无形资产”?
老师,一般纳税人公司,收到卖纸箱废品的收入,已经按13%确认销项税了,申报的时候这部分收入是填写在附表一哪里呀?13%税率的货物及加工,还是13%税率的服务及不动产呀?
京东商家,包邮,合计收到款12元,有两元是运费,我的收入想分开十元货款和两元运费,申报增值税十元,按13%销售货物算收入,两元按物流辅助服务6%算收入,我不管这6%单独开具增值税发票,还是没有开具,到时候申报的时候没开票的按无票收入申报,票的按有票收入申报6%的运费收入,那这个6%我要分离出来的依据是我的经营范围里也得有6%的物流辅助服务的经营范围是吧?
饭堂收到的餐费现金收入,没有开票,按无票收入,那么申报增值税是填在一般计税下的6%税率还是13%货物或是13%的服务呢?
和个人签约款打给个人名下个体工商户发票应该谁来开
我们是装修公司,有客户在银行申请的装修贷款,银行给我们公司的法人打电话核实问客户是不是在我们公司有装修,把装修款打到我们公司了?银行回访核实时打的我电话了,银行问我是法人吗,知道这个事吗?我说知道!然后银行就说好那已经和法人核实过了!我们老板故意留的我电话,实际上我只是会计,不是公司法人,那客户这个装修贷还不上了,我以后会有连带责任吗
库存商品是设置二级科目还是设置辅助核算?
请问哪些科目需要设置辅助核算的?
老师,上面这个是我自己写的,如果有25%的税,请问分子还要不要再乘个(1-25%)
主要从事打包邮寄 这个是属于收派服务吗 增值税是否可以简易计税3%呢
怎么查公司需要给员工报销多少钱?应该是欠法人多少钱的意思
老师,汽车4S店,A公司调车销售给B公司,下个月B公司又把这几台车销售给A公司,这样可以吗
老师,你好,12月份筹建期实收资本收到了200万元,1️⃣月份没有实收资本发生额,填试算平衡表要不要把12月份实收资本挪到1月份试算平衡表的期末余额里面?
员工借款挂其他应付款超过一年不还,会有什么税务上的风险?
那请问是属于应税劳务销售额还是货物销售额?
是餐饮服务的销售额
但我们企业不是餐饮的,是养老服务,弄的长老饭堂承包给第三方,产生的部分餐费收入入我们公司而已哦
你们没有购食材,不建议开货物出去,劳务也不是
你们的营业执照范围看看
那不是没得报?那也不行吧。查到说漏税了……
市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;企业管理;物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);机构养老服务;护理机构服务(不含医疗服务);养老服务;劳务派遣服务;
开企业管理费,或保洁服务这些
我是想问申报增值税,哦。不是开票哦!我们增值税申报主表就有应税劳务跟应税货物~可以怎么弄?
首先你可以去核定你的税率的,你们不是养老服务吗?怎么会只有劳务或销售呢,不应该是服务吗