你好,销售货物里面的。

你好,我司开销项票品名开的是加工费,我申报税时增值税纳税申报表附列资料(表一)(本期销售情况明细)我应该填13%税率的货物及加工修理修配劳务还是在13%税率的服务、不动产和无形资产栏填写
公司卖废品取得的收入,在申报增值税时的附表一应该填在哪一行呢?是填在第一行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”?还是填在“13%税率的服务、不动产和无形资产”?
老师,一般纳税人公司,收到卖纸箱废品的收入,已经按13%确认销项税了,申报的时候这部分收入是填写在附表一哪里呀?13%税率的货物及加工,还是13%税率的服务及不动产呀?
老师公司汽车卖掉不开票报税时作无票销售2万元,这个销项明细表里应填简易计税方法计税6%还是填在13%的货物及劳务里(我是一般纳税人)收款时凭证是这样做的,借:银行存款2万 贷:固定资产清理17699.12应交税费一销项税额2300.88(按13%计算的)
老师,公司车卖了,申报增值税的时候在增值税报表里是填到13%税率的货物及加工修理修配劳务里吗?还是13%税率的服务、不动产、和无形资产这栏里?
请问,美元账户,收到一笔款,在交易明细备栏写:OMN,USD66.5,是不是指扣了66.5美元的手续费?
老师企业盈利,年末必须提法定盈余公积吗?以前年度未提可以吗
老师好,小型微利企业的 判定是依据什么标准来?现在是申报第4季度的税了
老师 我想问下付给房东的水电费可以从公户付吗
老师,请问公司签订合同,授权后由分公司出票并收款的相关税务规定有哪些,谢谢
朴老师,公司买得车,买入当年享受了一次性税前扣除。过了一年半车卖了,请问汇算时我需要把之前享受的一次性扣除剩余部分调整吗?@朴老师
购买同款药品的礼品袋,发票上的规格可以开1个吗,商品单位个
老师,申报印花税的营业账簿怎么填报
老师,年终结账需要计提所得税50000,但是第四季度研发费用20多万没有加计抵减,后面汇算清缴时加计抵减了不是要调减退税啊老师,现在怎么处理不退税
报关出口外贸,出报关的当月我做了收入,但是采购进项会开较晚,免税销项也开的晚,我能不能开了发票在把收入红冲一下在重记一下账,这样就会和我的申报表一样,方便报税,间隔时间挺长
也就是说,不需要和主营收入区分开,对吗?都是填写在第一行
是的是的,是这么做的。
好的谢谢,那再请问下小规模纳税人的话,废品纸箱收入我们是不开票的,也没有确认销项税,这部分收入填写在哪里呀?
也是和普通的主营业务收入加在一起的吗?
你好,现在小规模是免增值税的,和普通发票是一样的,带第十栏或者是在第12栏里面。
做其他业务收入里面。
好的谢谢老师了
不用客气,工作愉快。