你好这个你可以借,管理费用,服务费,应交税费,应交增值税,待认证,进项税贷,银行存款等。
老师,做账的时候,收到的费用发票是专票,但是不认证,怎么做分录呀
请问一下,当月购车进项专用发票已收到,款已付。但是当月没有认证抵扣,只是入账待抵扣。到下月认证,这种要如何做账
老师你好!我二月做账有一次汽车保险支出,当时 借:销售费用-保险费 贷:银行存款 但是三月收到了发票是专票,我要怎么做!而且三月份我还不准备认证
老师,银行付了律师费用,有收到专用发票。但是当月专用发票还没认证,该怎么做账?
老师,我之前收到一份专票没有认证,但我做了借:管理费用 贷:银行存款、错了是不是,现在还是不需要认证,我应该怎么修改重新做
收到大米抵债合计分录
老师,所得税费用是什么时候计提,什么时候缴纳的呢?月份?
开发票是选大类没问题就行么?还是必须那个就是那个
老师,什么是总账会计?它是什么岗位?具体做什么事呢?
核定征收,进项票怎么做账
一般纳税人,当月进项税额大于销项税额,月末如何账务处理
你好,一般纳税人不开票不含税7.5块,售价11.5块钱,买100pcs 开票进价含税9块,含税价11块5。卖100pcs. 那么按不含税7块5进价100pcs,这个算法到时候要交多少税,怎么算呢?售价11块5,卖100只。这个税要怎么算?
老师,您好!请教您 已知材料金额,求在产品分配率 上月材料余额+本月领料额-本月完工额=月末在产品额 在产品分配率=月末在产品额/本月完工额 老师这样算对吗?
新农资公司手工账账本都有哪些?
老师,您帮我看看,旅游行业,开票已经差额开票了,旅游费用票做每笔费用的时候还能销项税额抵减吗?搞糊涂了,是不是开票的时候正常6个点开,做费用的时候正常6个点来抵税额
老师,那等认证了进项发票,怎么入账?分录怎么做?
是不是借:应交税费应交增值税进项税额,贷:应交税费待认证
你好,是的,就是这样子做。
老师,那付了款,但是还没收到发票,怎么做分录?
你好,借,预付账款贷,银行存款。