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老师,我之前收到一份专票没有认证,但我做了借:管理费用 贷:银行存款、错了是不是,现在还是不需要认证,我应该怎么修改重新做

2024-09-10 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-10 14:20

收到未认证专票,先别慌。错误分录应改为借:应交税费-未认证进项税,贷:银行存款。然后走税局流程,申请认证或退票。记得及时调整账目,避免影响税务合规。

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快账用户1073 追问 2024-09-10 15:00

老师,我之前做来了一笔,诉讼费得,借:管理费用、贷:银行存款、今天发现收到的是增值税专票,那我8月份做账是不是需要把之前做的管理费用这笔方向冲回!

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齐红老师 解答 2024-09-10 15:02

收到专票,之前记错费用类别,需更正。8月账期,应先冲回原管理费用借项,再按专票对应科目(如应交税费)做新分录。操作时注意会计政策与税法规定一致性,确保数据准确无误。

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收到未认证专票,先别慌。错误分录应改为借:应交税费-未认证进项税,贷:银行存款。然后走税局流程,申请认证或退票。记得及时调整账目,避免影响税务合规。
2024-09-10
当时这样做的
2022-09-07
您好,你25年做的这几笔分录没有什么意义呀,为啥冲红重做?
2025-04-23
你好!对的,就按你说的做就可以了。
2021-07-06
 你好;      你如果涉及了损益科目了。  要管这个自动结转损益的     
2022-04-12
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