借:应交税费-应交增值税-销524642.35 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 524642.3-509570.94=15071.36 应交税费-应交增值税-进509570.94
老师,你好,请问一下增值税的销账和进项一直都没结转,月末直接用借:转出未交增值税,贷:未交增值税。销项和进项一直在累计,这个怎么处理呢?
老师,我们公司抵扣了税盘的钱,做的借,应交增值税~减免税额款,然后金蝶云结转的增值税,直接是借,借:应交税费~应交增值税~转出未交 贷:应交税费~未交增值税 然后现在科目余额表中显示,进项税额,转出未交增值税,减免税款借方有余额啊,销项税贷方有余额,需要先做一笔借销项税,贷进项税,转出未交增值税,减免税额吗
老师,本年进项税5000 销项税4500 我年末结转时,借 应交税费-应交增值税-销项税 4500 应交税费-应交增值税-转出未交增值税500 贷 应交税费-应交增值税- 进项税5000 借 应交税费-未交增值税500 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税500 请问如果这样我的 借方 应交税费-未交增值税不是一直有余额吗? 怎么能平呢?
结转本月销项税进项税时: 借:应交税-销项税 1500 贷:应交税-进项税500 应交税-转出未交增值税 1000 其实我这里应该是贷方进项税时600,转出未交增值税是900, 本月应交增值税: 借:转出未交增值税1000 贷:未交增值税 1000(我的未交增值税应该就是900) 现在我的未交增值税贷方有余额,其实应该没有余额,我应该怎么调整这100
老师你好!请问我没有结转进项和销项,所以月末看到余额表贷方有销项借方有进项和转出未交增值税,这个如果结转是不是 借:销项 贷:进项 贷:转出未交增值税 这样对不对 贷:
老师,现在采购和销售发票都要附上出入库单吗?
老师,请问A公司有一批固定资产卖给了B公司,但是由于A公司目前已经被停票了,不能开具任何发票了,请问下,A公司和B公司分别怎么走账比较合理一些?谢谢
民办非企业单位开的普通发票产生的税应该怎么做科目
老师请问3月份总的销售收入是50万,退回5万。这个账怎么做呢?退回的货又4月份销售出去了?
老师加工修理修配一般纳税人的税率是多少
老师请问3月份总的销售收入是50万,退回5万。这个账怎么做呢?退回的货又4月份销售出去了?
老师,快账系统里面的汇兑损益为啥不显示?我做了记账凭证的
老师,未开票收入上个月缴纳,这个月负数填写,税金会退回吗?
老师 我想问下 资金拆借是什么意思
一个包工头是法人的朋友,平时他用和材料和工费他自己记着,一段时间来报一账,这个要怎么记账?
然后后边就把转出未交增值税余额转到未交增值税下
但是跟你的实际不对,所以要查你的进项还是销项错了