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老师,单位以旧换新补差价买固定资产,对方会给我们开全款发票还是付钱的那一部分发票?怎么做账

2024-05-07 17:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-07 17:57

你好;你旧的部分要做固定资产清理处理; 按照新的价格来写; 不是只是付款的那部分金额; 是要全额金额 ; 比如旧的是100 ; 新的是200 ; 你支付100 ;按照200开票给你;

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齐红老师 解答 2024-05-07 18:00

1、将固定资产转入清理, 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产-旧资产 2、发生清理费用, 借:固定资产清理 贷:银行存款 3、出售收入、残料等的处理, 借:固定资产-新资产 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)、银行存款

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快账用户5406 追问 2024-05-07 18:21

那老师,对方以旧设备换我们的新设备,旧设备值2万,新设备10万,收对方8万块钱,那我应该怎样给对方开票?

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齐红老师 解答 2024-05-08 07:58

按照新设备10万去开票,对方开2万的旧设备到给你

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你好;你旧的部分要做固定资产清理处理; 按照新的价格来写; 不是只是付款的那部分金额; 是要全额金额 ; 比如旧的是100 ; 新的是200 ; 你支付100 ;按照200开票给你;
2024-05-07
同学您好,根据合同暂估入账是做固定资产,交房次月开始折旧,发票收齐统一调原值
2022-11-02
同学你好!税额部分    取得发票的   是应交税费-应交增值税-进项税额 没有发票的   是应交税费-待认证进项税 等后期    发票到了     就把待认证进项税   转入进项税的哦
2021-03-23
同学你好,你这个以旧换新要同时做出售和购入的分录的,稍等我写一下
2023-03-12
你好   借固定资产 进项税贷银行存款长期应付款。  按月还:借长期应付款贷银行存款  
2021-03-19
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