你好,那你账务处理做到了今年吗?怎么做的?
老师好!建筑公司8月外地预交了税款,开了发票,发现进项税额大于销项税额,今天填写申报表不用缴纳增值税,想问老师外地预交的附加税怎么处理?是填在附加税申报表的“本期已缴税额”里面吗?这样填的话“本期应补(退)税额”就是负数了
汇算清缴的时候,发现去年12有份未开票收入,现在6月份把它记入到去年的12月,未记入这笔收入之前当期的进项大于的销项,不交增值税和附加税,我反结账到去年12月份增加了这笔收入,这样进项就小于销项,需要交附加税,我忘了计提附加税,把更正的财务表已经报送了,现在我6月份去补提附加税还是在1月份补提附加税
请问小规模纳税人季度未超45万免征增值税,期末免征增值税转入营业外收入,那么申报表没有附加费的是否就不用计提附加费了? 例如:本季度销售价税185000元,开出1%的增值税普通发票增值税为1831.69元,那么会计分录: 借:应收账款185000 贷:主营业务收入183168.31 应交税费-应交增值税1831.69 借:应交税费-应交增值税1831.69 贷:营业外收入-税收减免款1831.69 就可以了吗?不用考虑城建税及教育附加费吗?
老师,我们今年加计抵减的政策通过了,现在专管员说去修改全年的报表,我想问问,因为我们今年只有1月份交了增值税,那我修改的时候能不能只修改附表四,之前每个月的进项加计抵减额先不抵扣,都留到年底有销项的时候再抵,这样是不是就只需要修改今年每个月的附表四就可以呢
老师,要是公司去年增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致,查出来是增值税申报表多了无票收入这一部分,那是不是要在汇算清缴的时候加上这部分无票收入?这部分无票收入在今年3月份做分录的话改怎么做?
注册的小规模公司,主要是养殖业自产自销的,目前已经个税零报2个月了,后续按季度报其他税种,也都是零报,一直这样报,就算后续产值了,交易的都是个人,也不涉及开税票,税务局会查吗?
老师晚上好,收到24年个人所得税退税款,会计科目怎么做
董孝彬老师直接补写分录就行是吧!还用把资产负债表之前的金额先红冲了在从新做正确的分录
高新行业辅助账有模板吗?可以发一份吗?
你好,老师,饭店里面的帐一般都需要关注哪些科目啊?
老师,请问,做内账,涉及到公司社保跟个人社保和个税,我填利润表的时候工资是含社保和个税还是不含社保和个税呢?
老师,出口资格怎么撤销?需要联系哪个部门?
超市打的价值20000多的货柜,入固定资产还是低值易耗
请问假设公司进货一批边猪5000斤,总金额1万元拉回来分割成不同的部位,再进行出售,也会剩余部分数量和肉为库存,请问我怎么算出售部分的成本和剩余的库存成本
董孝彬老师直接补写分录就行是吧!
做到今年了
调整了去年的收入,费用
你好,你做了今年的主营业务收入和税金及附加是这个意思吗?如果是的话,你改成利润分配,未分配利润。
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
我今年做账,做到利润分配……一未分配利润了
你好,那就按照上面的来填写就可以了。
把调减的是收入和附加一起填到30栏吗
收入没有调整 比如你的出口金额100 增值税= 100×13%,这个是不含税的
收入调整了啊,例如出口了100美金,开免税票的时候是700确认收入,现在征税了,就是700/1.13是收入啊
增值税就是700/1.13*0.13
就是收入减少了啊
收入的纳税调整明细表扣除收入其他里面
我明天看一下吧,实在搞不明白
你明天可以把申报表填写上截图。
好的,还能继承问你吗?
你好,可以的,这个24小时还是12小时之后关。
老师,减少的收入填这个表吗?
105000这个表格,你截图的这个不对。
填到哪里呢?
第六大类的其他?
你好,对的是的,在其他里面填写。