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外贸企业,去年开了免税发票,今年税局说属于出口不免税,视同内销,就改了去年增值税报表把增值税及附加税金补交了,这样的话,交的增值税就是收入减少了,附加是费用增加了。那么今年汇算清缴的时候,这两项怎么填报表呢

2024-05-07 19:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-07 19:03

你好,那你账务处理做到了今年吗?怎么做的?

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快账用户7078 追问 2024-05-07 19:12

做到今年了

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快账用户7078 追问 2024-05-07 19:12

调整了去年的收入,费用

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齐红老师 解答 2024-05-07 19:13

你好,你做了今年的主营业务收入和税金及附加是这个意思吗?如果是的话,你改成利润分配,未分配利润。

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齐红老师 解答 2024-05-07 19:13

纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。

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快账用户7078 追问 2024-05-07 19:20

我今年做账,做到利润分配……一未分配利润了

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齐红老师 解答 2024-05-07 19:21

你好,那就按照上面的来填写就可以了。

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快账用户7078 追问 2024-05-07 19:21

把调减的是收入和附加一起填到30栏吗

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齐红老师 解答 2024-05-07 19:24

收入没有调整 比如你的出口金额100 增值税= 100×13%,这个是不含税的

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快账用户7078 追问 2024-05-07 19:29

收入调整了啊,例如出口了100美金,开免税票的时候是700确认收入,现在征税了,就是700/1.13是收入啊

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快账用户7078 追问 2024-05-07 19:30

增值税就是700/1.13*0.13

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快账用户7078 追问 2024-05-07 19:30

就是收入减少了啊

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齐红老师 解答 2024-05-07 19:33

 收入的纳税调整明细表扣除收入其他里面

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快账用户7078 追问 2024-05-07 19:42

我明天看一下吧,实在搞不明白

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齐红老师 解答 2024-05-07 19:45

你明天可以把申报表填写上截图。

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快账用户7078 追问 2024-05-07 19:46

好的,还能继承问你吗?

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齐红老师 解答 2024-05-07 19:47

你好,可以的,这个24小时还是12小时之后关。

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快账用户7078 追问 2024-05-08 16:46

老师,减少的收入填这个表吗?

老师,减少的收入填这个表吗?
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齐红老师 解答 2024-05-08 16:47

105000这个表格,你截图的这个不对。

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快账用户7078 追问 2024-05-08 16:50

填到哪里呢?

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快账用户7078 追问 2024-05-08 16:51

第六大类的其他?

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齐红老师 解答 2024-05-08 16:53

你好,对的是的,在其他里面填写。

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你好,那你账务处理做到了今年吗?怎么做的?
2024-05-07
你好,正在解答中请稍等。
2023-04-10
对的,是的,是这么做的,借预收账款,贷以前年度损益,调整应交税费。
2023-04-04
你好,是的,这个在企业所得税上你也要申报进去。
2023-04-04
一、申报表处理 增值税:必须更正 2024、2025 年对应属期的申报表,补报税款。 企业所得税:无需改季度预缴,2024 年通过汇算清缴调整,2025 年待 2026 年汇算时再调整。 二、分录处理 你的思路是对的,核心是用以前年度损益调整科目补提税费,最终结转到未分配利润。 补提增值税 / 附加税:借:以前年度损益调整 贷:应交税费 缴纳时:借:应交税费 贷:银行存款 结转:借:利润分配 — 未分配利润 贷:以前年度损益调整
2026-03-11
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