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老师,这个月一般纳税人要申报增值税,但是账来不及做,如果申报的话,是直接看电子税务局开具的发票和取得的发票,然后用开具的发票税额减去取得的发票金额吗?

2024-05-07 19:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-07 19:37

您好,可以的哦,取得的发票我们要勾选 其实不用焦急的,22号是最后一天申报,来得及的

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快账用户3045 追问 2024-05-07 19:38

要认证过的发票才能抵扣吗?

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齐红老师 解答 2024-05-07 19:39

您好,是的哦,勾选 统计确认后,自动读入增值税附表二的

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快账用户3045 追问 2024-05-07 19:42

自动读入增值税,是我填报申报表只属于输入一下销项税额就可以吗?

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齐红老师 解答 2024-05-07 19:45

您好,销项税也是读入的,我们在附一表只要填未开票收入部分,保存后,数据就自动到主表了

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快账用户3045 追问 2024-05-07 19:55

填未开票收入?

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齐红老师 解答 2024-05-07 19:56

您好,是的,一般公司总有一些不需要开票的收入,在这里申报

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快账用户3045 追问 2024-05-07 20:06

不是填销售收入的金额吗?

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齐红老师 解答 2024-05-07 20:11

您好,销售收入开票的部分是自动读入的,不用自已手工填,只填不开票的部分

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您好,可以的哦,取得的发票我们要勾选 其实不用焦急的,22号是最后一天申报,来得及的
2024-05-07
你好,你的销售额合计是负数了的话,得去税务局申报。
2021-09-08
您好,是的,这张退回来的普通发票开一张 -1000元 的发票。 申报的时候,系统自带数据过来,在这个月的开票额中减少的。
2023-12-28
你好; 你只有负数发票吗 ?  有正数发票金额吗  
2023-04-04
你好 开的免税的吗 在免税提供服务一栏填写的
2021-04-17
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