你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

老师,您好。企业所得税汇算清缴中A105000纳税调整项目明细表上开办费没有取得发票,应该填写在哪一栏上面呢?
利润表中管理费用负数,企业所得税汇算清缴中调出的话,应该填在纳税调整表的哪行
老师,年度汇算时有些白条费用支出,没有取得发票,现在汇算调整应该填105000表的那一项里呀
汇算清缴时,有些费用当年预提但在汇算清缴时未取得发票,需要纳税调增。应该填在哪张表的哪行呢?
小型微利企业所得税汇算清缴,没有取得发票的白条费用,在纳税调整表里的哪去填呢,是填在其他里吗 还用在别的表里填吗