700计入福利费,400挂其他应收,发工资扣除这400时再冲减其他应收款
请问下老师,现在社保医疗方面的基数有变化了,但是由于单位社保欠费,没有帮员工按时缴纳,那算工资时候和申报个税社保部分我是按现在的社保费来扣员工社保?还是怎么做好呢
老师,我们5月工资社保扣款9401.57元跟5月实际缴纳的社保扣款7320.89元不一致.差额为2080.68元,其中385.31元是多扣一个员工的社保,385.31又是多扣另外一个员工的社保,下个月工资都要归还给他们的,924.75是员工缴纳部分,因为他离职了,公司不给他承担社保费了,但是他通过公司交了下社保而已,还有385.31是6月给一个员工补缴3月未交的社保的额,那这个账怎么做啊?
请教老师一个问题:公司为员工代扣代缴的社保费个人部分和个税部分,是否为应税工资?比如,某公司员工,某个月综合工资合计为5300元,扣除当月单位代缴社保费个人承担部分400元,代扣上个月代缴个税10元,那么这个员工应税工资是否为5300元?应扣缴个税9元?还是5300-400-10=4890元,不需缴个税?
老师,问下你,我们单位有自己的宿舍,员工自己出水电费。但是价格比电力局和水务开过来的发票要高。本来是想在发工资的时候,扣的水电费冲抵费用。那现在这种情况,应该怎么入账的呢。相当于赚员工钱了
老师,员工宿舍是单位给租的,但是单位还给员工缴纳了电费一共缴纳了1100元,那么这个电费的话后面每月发工资的时候还得从员工身上扣400元,那这电费怎么做比较合适
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
老师好,我们上个月有两张销项发票做账了,月初也申报了,现在发票有误冲红重开了,这几张发票要怎么处理
老师 我们是做塑料桶的,有注塑废气监测,由第三方出具检测报告,非甲烷总烃是不是不在环保税的征税范围里面。好像信息采集里面没有找到
A供应商在B平台卖货,B平台按以销售价减成本价的差额开具6点税票给A,(A在此环节做账分录:收到钱,借:银行,贷:预收,开票,:预收,贷:收入和税,支付成本价:借:预收,贷:银行)某月,B对某公益性组织捐赠现金,A供应商对B的这次捐赠提供货物赞助,以在B平台销售的货物按成本价开票给A,不打款,抵赞助款,请写出A公司所有环节的账务处理,请问A公司预收账款怎么平账
但是我觉得这700不能计入福利费,因为他这个电费的话每月都要从员工身上扣除的,但是这1100元电费用完了的话,还是厂子交电费给房东的
都是员工承担是吧,那就都先挂到其他应收款吧,发工资扣除时再冲减其他应收款
那就借:其他应收款-电费 贷银行存款 发工资的时候 就是借:应付职工薪酬 贷 其他应收款-电费 银行存款
是的,这样做就可以
好的老师
嗯嗯,这样记就可以了