你好,两个相加计算的呢

老师,想问一下制造企业的制造费用和生产成本。我知道制造费用是间接费用,生产成本是直接费用,期末制造费用转到生产成本里面。但是期末生产成本转到哪呢?核算本年利润也应该把他扣除吧。
我想问一下结转的制造费用是借:生产成本 贷:制造费用这个金额是前面领用材料的生产成本所有金额加起来吗
月末将本月发生制造费用在甲乙产品中,按工资比例分配。以下说法正确的是,甲乙产品分摊的制造费用均在6000元。甲产品分摊的制造费用为9000元乙产品分摊的制造费用为3000元。借方科目为生产成本甲产品,生产成本乙产品。贷方科目为制造费用。借方科目为制造费用。上面五个选项,哪些是对的?
麻烦问下老师,上年12月结转制造费用把直接材料和制造费用结转反了如何更正,去年12月做的分录:结转完工产品借:产成品-30000,货:生产成本-制造费用20000 生产成本-直接材料10000,当时应该是制造费用10000,直接材料20000,把金额录反了,请问在下年如何更正
老师制造费用,二级科目长期待摊费用在2023年年底的时候又余额,如果不结转到生产成本—制造费用下边,放在制造费用里在过账到2024年的时候在结转到生成成本里进行成本分摊行么?还是要在2023年结转到生产成本里二级制造费用里,在2024年度进行成本分摊呢
你好老师,我想问一下,个体工商户公户的钱长期打给法人以外的个人,会不会有风险,该如何规避?
阿里国际平台以什么时间为确认收入节点
老师,我想继续教育信息采集不过去呢
关于深圳地区,员工申请工伤认定的问题,请问在深圳的老师,工伤认定一般在哪里做,被认定的标准是什么?
老师请问下,员工出差补贴需要缴纳个税吗?
老师 未分配利润在借方 是赚还是亏
老师,本月12月,A公司其他应收款-个人 挂账440万,其他应付款-B公司 挂账650万。B公司挂,应付账款-A公司,借方650万。A公司没啥业务,每个月都是亏损状态,偶尔有个单子放一下。B公司是正常运营的,但应付账款某家单位最多也就只有200万左右。不知道事务中要咋么处理这2笔业务才能在12月摆平这个事。个人没有440万那么多款来还,A 公司账户上也没有650万,只有10几万,因为不产生业务。咋么样合规操作才行呀?另外B公司是高新企业,每年都会做审计。
老师咨询请教一个问题,就是公司是做农产品其实也是贸易,从个体工商户那里购进货物,个体工商户发票开不出来,然后让他的上游就是个体工商户进货的单位给我们公司开发票。打款也是打给供给个体工商户上游那家,那这样算虚开吗
你好,请问现在的农产品计算抵扣的税额要填在哪一项呀,以前的农产品坻扣那项没了
个体户可以开13个点的专票了吗?