清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

老师,请问一下,我们有固定资产买成20万,净值是90159.66,净残值是1282.5元,机器后面写着使用年限是5年,现在按规定处置报废,卖废铁卖了200块钱,请问怎么做账,
请问企业有一项固定资产净值是40万,今年处置了卖了35万,亏5万。请问在汇算清缴这一块怎么填?
老师,一般纳税人,公司处置了一台二手车30万的车18万卖掉了,请问账务处理最后的损失也就是固定资产清理借方余额有8万多,科目设置里没有资产处置损益这个科目怎么处理?
老师,我们处置了固定资产,净值4.6万,卖出5万,这个账务怎么处理
我们账上有固定资产一台车处置了,账上这台车的净残值是5万,现在处置卖10万,账务处理:1、借:固定资产清理5,累计折旧95,贷固定资产100;2、借:银行存款10,贷:固定资产清理5,销项税额1.15,资产处置损益3.85,这样对吗?
请问我们公司买其他公司工会上的主播,对方开具信息技术服务信息服务费可以吗
请问老师,有限公司转让股东,新股东对转让前的债务承担责任么?转让后旧股东对转让前的债务有责任么?
老师您好,我是a房产公司的会计,A房产公司的股东现在成立了b房产公司。又找c建筑公司成立了一个分公司。但是建筑公司的股东和房产公司的股东不是相同的人。现在老板想让我干a房产公司的会计和是建筑公司的这个分公司的会计。这是不是存在关联关系啊?
老板有两家公司,经常互相往来付款,收款的时候有开销售发票做应收账款,请问付款的时候可以直接做应收账款,贷银行存款吗?
农村充电桩维护费,政府发文称按照充电桩具体数量给与补贴,但是尚未打款,可以提前确认收入吗,有什么风险,单位想提前确认
老师,我们是小规模纳税人,当时账上做了未申报收入,但是未票收入没有申报报表,查补了以前年度增值税附加税,怎么做账?
收到甲公司款,有开发票,做借:银行存款 贷:应收账款甲;又付款甲公司,没开票,做借应收账款甲 贷银行存款;这样可以吗
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
卖给其他公司了,应收是其他公司名称,那收到款怎么平,如果按上面分录做,平不掉应收账款,这个不太会处理
借:应收账款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项 借:银行存款 贷:应收账款
老师,我改下这个成负数了,是怎么回事
我前边所有的分录你要做呀,为啥只做那个
我做了这两个,还要做哪个
差额转入营业外收入/支出
老师,怎么写,能帮忙写下吗
结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。