是的,就是你说的那样子

老师,你好,请问个体工商户如果是定期定额征收方式的话,一个季度30万免增值税的优惠政策仍是可以享受的吗?
老师,我们公司是电商公司,每个月要开电子普票金额超过季度30万的优惠限制,老板想申请个体核定征收,个体是不是只要缴纳个人所得税中的经营所得就可以了。对普票的开票也有一个季度30万的优惠吗?
老师您好!个体工商户这个月开出普票20万元,是不是按照经营所得三万元乘以5%,九万元乘以10%,还剩的八万元乘以20%,这样开出增值税20万元虽然增值税免,但是个人所得税应该缴纳的是不是以上合计26500元?老师请帮忙看如此计算对不对?谢谢
老师好,个体工商户核定征收的经营额是每月10000,现在有个合同需要开票含税是45000元,这个超过10000就要缴纳增值税吗?还是可以享受每月10万免税的政策?
老师您好,请问个体工商户的增值税是季度不超过30万的免增值税,经营所得税是年利润不超过30万的免经营所得税吗?谢谢老师
公司把车卖了,如果价格低于市场价格,是否按照市场参考价格来缴税。
老师,你好,对方给我们开的发票我们已经抵扣认证了,后面发现开错了,又给冲红重新开,那我这个月认证时,这个发票又显示着呢,我这边改不改认证,这个后面怎么操作
老师,我们是充电公司,我预收充电费做的凭证是:借:银行存款,贷:应收帐款;退预收电费是直接做红字冲剩余电费,还是做成:借:应收账款,贷:银行存款好呢?
请问老师,会计人员继续教育的费用能抵扣个税吗?
老师好,l,公司有4名员工是通过人力资源公司发工资,我们把钱打给人力资源公司。请问这个能做会计科目,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行存款吗?2,如果可以的话,公司没有给他报个税,那么在企业所得税预缴申报表上实发应付职工薪酬借方,那就和个税申报比对不匹配了。请问可以吗?
应交税费-应交增值税-销项税额抵减(已抵减)上个月账上做多了,红冲到了下个月,余额在借方,借方余额可以转到应交税费-应交增值税-销项税额抵减(待抵减)吗
老师,客户回款的时候,把零头60给抹掉了,之前发票已经开了,导致金额不一致,怎么处理比较好?
11月开具的进项发票在11报10月增值税的时候可以勾选抵消吗?如果能抵消,请问账怎么做呢
生产企业erp系统产品单价 怎么维护,每个月成本都不一样
老师,公司要搬办公室了,这几年经济不景气,老板的房子拿给公司用,免费使用的,那么老板需要房产税或者是什么税吗?