借:银行存款 贷其他应付款-老板 借其他应付款-老板 贷银行存款
公司法人以个人名义贷款买了一辆车,发票是开给公司,车也是给到公司使用,但是每月要从公账付一笔还贷款到法人账户,老师,请问这个账怎样处理。
老师:A车主在B公司买车挂靠在我们公司,但首付款从我们公司账户付到B公司的,A车主在C公司贷款,每月还贷又从他个人银行卡扣除的,之前我们公司会计做了应付账款B公司的剩余款34万,现在应该怎么把这34万平了呢,之前会计没做贷款这笔业务
老师,车是以公司名义买的,公司对公支付给销售公司车款,老板娘又从她个人账户把车款转到公司的对公账户,老板娘转的这笔钱如何做账?
老师您好,汽车销售公司,顾客从我公司贷款购车,直接从厂家发回来的车,银行办的贷款打到了我公司账户,这笔贷款又经过个人转到厂家公司,一进一出我公司怎么账务处理,这款车只挣了了厂家单独返的佣金
老师,现在我们公司收到一笔货款,但是老板要求提出来,然后再以他个人名义买辆车,买完车,再办理过户,变成公司的,这个账务处理怎么做好呀?
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
问题是这笔款转回老板账号,不是一笔转的,连同其他人的贷款一起转出去,也不知道那笔是那个?
那其他业务也在里边的话,需要贵公司先理清楚 都是谁的钱