对的,是的,用利润分配未分配利润。

由于其它原因,现在有职工退回了前三年的部分工资,我们单位执行的是《小企业会计准则》,我查了一下,执行小企业会计准则,不用以前年度损益调整科目。我就可以直接冲减管理费用吗?
公司是小企业会计准则,但是有一笔调以前年度差异的账用到了以前年度损益调整需要再调整过来使用利润分配吗?
老师 去年做的分录 借管理费用 贷银行存款 这个分录做错了 我今年可以直接红冲吗 我们是小企业准则 没得以前年度损益调整
A公司为一家小规模企业,B做了一笔进项税冲抵费用的分录,怎么更正,直接红冲就可以了是吗?小规模企业使用的是《小企业会计准则》,不能使用”以前年度损益调整“科是吗
老师,执行小企业会计准则,发现前几年帐的收入和计提增值税不对,是直接作反分录红冲,在更正一张对的就行吗,不需要通过以前年度损益调整吧,直接调整当期损益可以吗
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
会计分录是 借:利润分配-未分配利润 贷:费用 是吗
你好,冲费用应该是借其他应付款贷利润分配未分配利润。
???? 其他应付款? 之间的分录是 借:进项税 贷:主营业务成本 现在红冲 借:进项税 贷:主营业务成本 还需要再调整吗? 相关的会计分录是什么样子的
你好,你需要红虫哪一个账户处理呀?
???? 小规模纳税人,不能抵扣 做了进项税冲减成本 现在更正的话怎么更正,已经跨年了 我冲减账户,两个都冲减呀,进项税也冲,成本也冲,本来就不该做这个分录
借利润分配为分配利润, 贷应交税费应交增值税倾向。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。