同学您好,你的查看是不是自己填写的所得税申报表有问题,如果有问题要及时改正,您点进去反馈,里面好多都是设定好的选项,根据实际情况选就可以。

老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
您企业所得税税前扣除风险管理指标(预缴)——按户管20240423174034——命中指标名称(企业开具发票收入大于所得税申报收入,涉及发票分数345 涉及发票金额:31074.70元。)。请在电子税务局内接收、查看消息并进行反馈,谢谢! 老师,这个怎么反馈? 由于企业相关对接人没有给我完整的财务资料,无法生成财务报表,我没有数据申报,所以就暂时以“0”申报了,现在需要进去反馈。
您企业所得税税前扣除风险管理指标(预缴)——按户管20240423174034——命中指标名称(企业开具发票收入大于所得税申报收入,涉及发票分数345 涉及发票金额:31074.70元。)。请在电子税务局内接收、查看消息并进行反馈,谢谢! 老师,接到税务局上面那个通知,这个怎么进去反馈? 由于企业相关对接人没有给我完整的财务资料,无法生成财务报表,我没有数据申报,所以就暂时以“0”申报了,现在需要进去反馈。
老师你好,建筑2023年下发了一个风险,涉及2022年和2023年成本收入差异过大,当时你们更正了2022年的企业所得税年报,补交了几千元税款,但由于2023年所开的发票当时甲方未付款,也未进行企业所得税汇算,所以当时未做处理,现在上面要求进行处理,所以你们要提供2023年的全部成本资料,如果与2023年企业所得税年报数据一致则无需更正年报,如果不一致则要更正。你要尽快过来处理一下,这是专管员给我发的问题,我该如何应对呢?税务系统里面只有开具发票金额,没有成本发票金额,主要成本是人工费,已在个税系统里面申报,开具收入发票298万了,么有成本发票,人工费是200万,现在和我申报的差成本金额差73万,我用手撕发票代替可以吗?让专管员看。说白了虚增加了73万成本金额。
合资协议可要交印花税?。
本来是A公司欠我们账款,现在B公司代A公司付给我们账款,我们开票也是A公司,B公司转账的摘要也是写的代A公司支付,那我账上要提现B公司吗?
经贸局奖励的市内工业产品配套奖励项目记账进哪个科目?分录咋做?
老师,公司借的个人的钱,直接走公户就行是吗,产生的利息可以直接走公户吗,这种利息没有发票应该怎么办
老师好!我3月份忘了向供应商要发票了,导致增值税税负率过大,后期拿到进项发票后能否多抵一些进项,从而降低税负率?
老师,请问小规模纳税人什么情况下做账需要单独做应交税费?
请教下,母子公司之间在做往来抵消时,如果双方都含税,在做账的时候是不是都要做进去保证总金额一致,然后在抵不含税金额。如果一方没挂税就感觉总金额不一致
厂房租金算入什么会计科目
老师,公司组织员工聚餐的费用应该记在哪里?
老师,对于那些他们的推广费占到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做税务筹划?
老师,反馈端口从哪里进去?
他不是有个提示吗?右边就有个反馈2个字,如果你已经读了这边信息找不到的话,您搜下我的代办事项,或者搜按户管这几个关键字就能找到
还是搜不到,显示“暂无数据”。老师,我明天再看看,有不懂的再请教您,谢谢!
不客气,祝工作顺利