小企业会计准则还是会计准则,退是因为销项还是进项
麻烦咨询一下,收到税务部门退还的上一年度缴纳的附加税,要怎么账务处理呢?
多交增值税 且附加税也多交了;缴纳增值税后怎么记账;后续退回增值税及附加税的账务处理
税务自查,补缴以前年度税款(增值税、企业所税、印花税及附加税),怎么做账务处理(小企业准则)
麻烦问一下企业收到上年度多交的增值税及附加税账务怎么处理
老师,小企业收到以前年度多缴的增值税及附加税怎么帐务处理
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
小企业会计准则 小规模普票应该交增值税1%,开票按照3%开的,当时按照实际的缴纳增值税,税务让我们按照1%交退回来2%的税款还有附加税
那就是做借:应交税费-应交增值税贷:主营业务收入 然后借:银行存款贷:应交税费-应交增值税
附加税就直接红字 借:银行存款 贷:应交税费-城建税 借:应交税费-城建税贷:税金及附加
那附加税怎么处理
附加税就直接红字 借:银行存款 贷:应交税费-城建税 借:应交税费-城建税贷:税金及附
收到增值税可以直接借方银行存款,贷方营业外收入-政府补助
也可以的,没问题的
我那样做是不是没有老师做的详细,我的不能体现那笔收入来源于那笔业务
是的,就是会详细一点
好的,谢谢
不客气的,工作顺利