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新能源公司,成本是电费。当月按发票金额入账,借:主营业务成本借:应交税费-待认证进项税额贷:应付账款,次月或隔月电力公司才开发票,收到发票直接附在上个月分录后面可以吗?

2024-05-09 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-09 08:56

你好,当月按发票金额入账,次月或隔月电力公司才开发票,当月是还没有取得发票吗?

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月末计提,借:制造费用 贷 :预提费用付款 借:其他应收款 贷:银行存款发票回来后,借:预提费用 应交税金 进项税 贷:其他应收款
2024-05-09
对的 是这样做分录的
2021-07-13
你好;    月末结转 :借销项税;  贷进项税;  应交税费-应交增值税- 转出未交增值税;  借  应交税费-应交增值税- 转出未交增值税贷应交税费-未交增值税; 缴纳即可   
2023-03-06
你好;   借主营业务 成本 贷进项税转出;    按这个来做账   
2022-12-12
您好,您指的是增值税怎么计提吗?
2023-03-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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