你好,异地这个不需要预缴了

老师,我公司是建筑公司,上个月开出跨市项目普票,还没预缴,现在要冲红,请问这样不需要预缴增值税了吧?
请问老师,建筑企业要红冲18年的普票,是否可以在今年直接开红字发票?之前缴纳的预缴稅是否还能退回来呢?
你好,一般纳税人建筑单位开完建筑服务发票,需要缴纳印花税吗?去项目发生地缴纳还是公司的驻地缴纳
老师您好 ,建筑服务当月开的发票 次月初要冲红了 预缴还没缴纳 是否还需要缴纳
老师您好 ,建筑服务当月开的发票 次月初要冲红了 预缴还没缴纳(因为最晚是次月税期前缴纳)所属期是上月的 但是次月初发票就要冲红了。预缴还需要缴纳吗
这一段意思是,我如果21年初获得100万不征税收入,5年内不管支出了多少,支出没,100万都做收入调减。相应的支出不许扣除,满5年了,这100万一分都没有用,也没有返还回去,那第6年我做应税收入,然后如果这100万用了就做扣除。 那这个老师说,2021年第一年收到100万不征税收入,做调减。第一年没发生支出,但是在2023年发生了100万支出,这100万可以扣,那她说错了啊
公司团建,收到的专票,可以抵扣进项税吗
老师,2026年扣缴2025年所得税,怎么账账务处理,2025年没有计提这笔所得税
老师您好,请问T+的利润表年度公式怎么设置呢?我们公司有5家门店,利润表设置模式是把门店设置成部门的,五家门店对应序号1-5,,,现在我想查询门店1的2026年1-5月利润表数据。LFS("6001","","年","月","贷","","","","","","","Y",[部门="1"])老师,像这个公式设置的对吗?
小规模纳税人,农业公司,买了一辆货车。加柴油的。这个柴油的怎么做分录啊。还有充值加油卡的
老师我2024.9月做的一笔分录借管理费用 55110,贷:应付职工薪酬-工资 55110,借:管理费用 55110贷:银存55110. 就是发放时候我第3步借写错了写成本高了管理费用,应该应付职工薪酬。现在怎么改呢 还需要操作一些其他的吗
老师,财务报表怎么调啊,贷款用
老师你好,我想问一下,固定资产无形资产投资性房地产非货币交换成长投(权益法),这个可以操作吗?怎么写分录
老师,个人出租房屋给公司经营,个人怎么开发票?
老师,我10万实缴出资了一家餐饮店,目前开业3个月,店里收入10万,目前支出30万,想问下我目前亏了多少钱,怎么计算的
我发票是上个月的预缴申报所属期也是上月的 冲红是次月了的,也不需要缴纳吗(对于上个月来说发票是开具的了)
你好,这个是不是异地的?如果是异地的话,在你企业所在地,你次月还得申报呀。然后异地预缴的可以不用预缴。
你这个月开的发票,然后在下一个月1号红冲。那你下一个月申报这个月的增值税不还,照样缴纳。
是的 那我预缴税不交 这个月也是要按销项申报的吧 只有到下个月才能算冲红的那个了
是异地的,那就是可以不交对吗
是的,对的,是这么做的。
税务说次月红冲; 当月的数据还是要预缴的
红冲你在15号之前不需要的